你好 只要是真實的是可以的?
老師您好,我2019年所得稅匯算清繳未申報,2019年利潤需要彌補以前年度虧損,2020年一季度虧損,可以在未申報匯算清繳前先申報一季度報表嗎?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
企業(yè)所得稅季度預(yù)交先報成虧損的,年度在做匯算清繳可以嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅季度申報可以先申報成虧損的,等匯算清繳再繳納嗎
本年第一季度是盈利的,但是以前年度是虧損的,那是要先做匯算清繳以后,再去報企業(yè)所得稅季度申報,才可以彌補以前年度虧損,是嗎
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
會計學堂上有沒有推薦看審計報告的課程
老師好!甲實際繳納25.5萬,占比51%,乙實際繳納20萬,占比41%,丙實際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價轉(zhuǎn)讓,請問平價轉(zhuǎn)讓需要繳納個稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負 所借?貸? 怎么是矛盾的啊?有點搞不明白
專票收到后,做賬時發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實體現(xiàn)金流。對嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產(chǎn)值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計算呀?
個體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號怎么寫
老師,有部分票沒有拿回來我做成成本了,申報成虧損的可以嗎,年度在做匯算清繳
你好? 可以暫估沒回來發(fā)票的成本 這是按實際??
好的,謝謝老師,如果是盈利就是要先交稅
,如果是盈利就是要先交稅