你好,可以寫現(xiàn)在,否則要滯納金的
老師,營業(yè)執(zhí)照是2018年7月12日成立的,帳是今年我才建的帳,稅務登記也是9月登記一般納稅人,但是18年12月己做實收資本,一直未繳印花稅,這個是按萬分之5還是2.5繳納,會收滯納金嗎?還有這筆帳可以這么做嗎?因為2018年是老板直接購土地,款項未經(jīng)帳戶,收到購房定金,但還沒簽合同是做預收款還是其他應付款
老師,營業(yè)執(zhí)照是2018年7月12日成立的,帳是今年我才建的帳,稅務登記也是9月登記一般納稅人,但是18年12月己做實收資本,一直未繳印花稅,這個是按萬分之5還是2.5繳納,會收滯納金嗎?還有這筆帳可以這么做嗎?因為2018年是老板直接購土地,款項未經(jīng)帳戶,收到購房定金,但還沒簽合同是做預收款還是其他應付款,可以按照第二張圖這樣操作嗎?
2月23日收到一筆投資款600萬,忘記繳納印花稅,請問今天申報時寫所屬日期是2月份還是本月?會涉及到繳納滯納金嗎?
我是乙方,工地上的工人工資是由甲方代發(fā),乙方申報個稅。甲方5—10月工資已按月支付給工人,乙方5-10月所屬期期間沒有給工人申報個稅。咨詢了稅務,現(xiàn)在12月要申報5-11月的工人工資,需要到大廳按月修正申報表并繳納日息萬分五的滯納金,加每月扣5分的信用分。如果乙方在12月一次性申報5-10月工資,入職時間調(diào)整5月1日,那到時稅務檢測到風險也會存在質疑讓企業(yè)解釋,按月修正扣6個月?5分=30分,影響企業(yè)信用分及貸款,一次性在12月所屬期申報11月工資,從月工資7萬飚到70萬,會不會被稅務系統(tǒng)預警。有沒有更好的解決方案?干著急,今天最后一天了
老師,我2/27收到母公司打進來的資本金,我在3月申報期按次繳納印花稅可以嗎?請問稅款所屬期選2/27還是3/1?
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應收款5萬,其他應付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應收應付轉入營業(yè)外收支,借 其他應付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應付款放在其他流動負債,自己填財務報表稅務上放在長期應付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務收入,如何辨別差額對應的會計科目
稅局那邊會不會關聯(lián)查到?
你好,不申報會查到的,申報了·問題不大的