你好,按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定是不能列支的。取得的發(fā)票如果單位名稱和時(shí)間等與實(shí)際相符可列為管理費(fèi)用
老師,你好!對(duì)方給我們開(kāi)了汽油發(fā)票,發(fā)現(xiàn)一個(gè)月下來(lái)金額大幾千,而我們公司只有兩輛車(chē),未免加油有些太多了,這些開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,可以不入賬嗎?
我們公司名下沒(méi)有汽車(chē),但是老板有好多加油發(fā)票,假如我們讓某個(gè)公司開(kāi)汽車(chē)租賃發(fā)票,那是否意味我們公司的加油發(fā)票就可以用來(lái)入賬了?
老師,比如公司車(chē)加了200元汽油,拿回的發(fā)票我們應(yīng)該怎么做賬
老師,這個(gè)是加油一萬(wàn),又返了一千,員工加油時(shí),是按照加油的實(shí)際來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,我想問(wèn)多的這一千該怎么處理呢
老師,我們老板開(kāi)了一千多的汽車(chē)加油發(fā)票,用來(lái)報(bào)銷(xiāo)實(shí)際發(fā)生的別的費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做帳
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣(mài)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶查賬征收,注銷(xiāo)會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
比如實(shí)際發(fā)生快遞費(fèi)200塊,老板附了張200的加油發(fā)票,我應(yīng)該怎么做帳呢
你好,你這業(yè)務(wù)本身便不規(guī)范,可暫列入管理費(fèi)用,年度匯算清繳時(shí)做調(diào)增。具體做賬借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金(其它應(yīng)收款)
主要就是不想多交稅,有什么辦法嗎
你好,請(qǐng)?jiān)谑虑氨M量做好規(guī)劃。