你好,增值稅是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人? 計(jì)提附加稅分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
九月份要交增值稅和增值稅附加,當(dāng)月怎么計(jì)提
增值稅和附加當(dāng)月可以不計(jì)提嗎,下月交稅,下月補(bǔ)提
什么情況下需要計(jì)提附加稅???九月份沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)進(jìn)項(xiàng),增值稅是0,九月份的憑證就不要計(jì)提附加稅是嗎?
某個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),去報(bào)稅不用交增值稅及附加稅。那當(dāng)月做賬還是要做計(jì)提增值稅和附加稅嗎?
車(chē)學(xué)堂不小心注銷(xiāo)了怎么登陸
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
一般納稅人
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
計(jì)提了為什么需要結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,因?yàn)樵鲋刀惒皇菗p益科目,不通過(guò)稅金及附加科目核算,所以需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
當(dāng)前計(jì)提嗎
當(dāng)期計(jì)提嗎
然后結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,一般納稅人增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)處理,而不是計(jì)提?
好的好的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
一般納稅人稅金及附加計(jì)提就可以嗎,不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
你好,你是需要計(jì)提什么稅款呢??
城建稅,教育附加,地方教育附加
你好,需要把計(jì)提的?稅金及附加,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的?