你好1. 是的2. 填寫在 8b和10欄次里面去 抵扣
老師,請問員工出差的車費(fèi)報(bào)銷是按照實(shí)名制的可以有進(jìn)項(xiàng)稅吧。請問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額怎么申報(bào)呢?在哪里填呢
老師,上個(gè)月員工出差的火車票,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)稅率弄錯(cuò)了,應(yīng)該是9%實(shí)際按6%算的,前兩天做納稅申報(bào)時(shí),按賬面進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)的,和火車票金額也對不上這個(gè)沒事吧,在本月做個(gè)更正憑證,把少計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)過來,請問是否可以
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額可以部分抵扣嗎?領(lǐng)導(dǎo)出差開了一張住宿費(fèi)500,但只能按350的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,這張票的稅額是28.3,請問怎么做帳呢?
你好老師請問本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額32000,有福利進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出110,銷項(xiàng)稅額是27000,認(rèn)證勾選了27480,認(rèn)證留抵進(jìn)項(xiàng)480,請問填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)都填哪幾個(gè)欄次,都需要怎么填呢?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
老師,填寫8B的時(shí)候,他顯示未填寫用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅拼裝,我應(yīng)該怎么填?到哪里去填
?你好 ;??納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)時(shí)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”中? 和10欄次去 。? 。
那我是不是直接確認(rèn)就行?不需要填寫其他的資料了?
?你好 ; 是的。賬自己 體現(xiàn)下進(jìn)項(xiàng)稅??