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您好,老師,想問一下一般納稅人餐飲企業(yè),進項稅額加計15抵扣的政策是怎么算的呢

2021-10-13 08:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-13 08:01

您好,進項稅額乘以15%就是你附表2那個進項稅額乘以15%

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快賬用戶9131 追問 2021-10-13 08:06

比如我這個月的銷項是1000.進項是800.這個月可以抵扣的進項就是800+800*15%嗎,需要繳納的增值稅就是1000-800-120嗎

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快賬用戶9131 追問 2021-10-13 08:08

如果這個月銷項是1000,進項是2000,進項還可以加計15%,那應(yīng)該怎么算呢

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齊紅老師 解答 2021-10-13 08:15

你好,是的,那這個就是2000*15% 等后續(xù)需要交稅再抵扣這個

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您好,進項稅額乘以15%就是你附表2那個進項稅額乘以15%
2021-10-13
有 但是抵扣比例修改了10%
2023-01-20
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
2023-11-23
你好,同學(xué)。 借,Xx成本 代,應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費 加計扣除 貸,其他收益
2021-03-31
你好,如果這個月忘記了,下月可以一起抵扣
2022-01-16
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