您好 借:固定資產(chǎn)清理 4000 借:累計折舊 16000 貸:固定資產(chǎn) 20000 借:營業(yè)外支出 4000 貸:固定資產(chǎn)清理 4000
公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財務處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財務處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 再做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外支出??
老師早上好,去年老板從他朋友那里買了6萬元的固定資產(chǎn),沒有發(fā)票也沒付款做的應付賬款,會計上已經(jīng)做賬計提折扣1萬了,匯算清繳也調(diào)增了計提的累計折舊1萬,現(xiàn)在老板經(jīng)營不下去了,把固定資產(chǎn)還給他朋友抵扣這個欠的應付賬款,我這個會計分錄怎么做???做固定資產(chǎn)清理,不就有1萬的營業(yè)外收入要交所得稅?我之前匯算清繳已經(jīng)調(diào)增了一萬了
公司買了5萬固定資產(chǎn) 已計提折舊2萬 ,還剩1萬未提,現(xiàn)在公司停業(yè)了,要注銷 這個折舊怎么處理?會計分錄怎么做
公司買了2萬固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊1.6萬,還剩0.4萬元沒折舊,現(xiàn)在公司做不下去停業(yè)了,這個固定資產(chǎn)也沒能轉(zhuǎn)手出去,請問還需要做什么會計分錄嗎?
#提問# 請問固定資產(chǎn)折舊已提折舊可以改嗎,公司原會計將50多萬的生產(chǎn)線15個月就折舊完了,現(xiàn)在固定資產(chǎn)還剩381,我能把原來提的折舊更改嗎,怎么做分錄處理呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎