你好,這個(gè)是四舍五入的差異啊,增值稅的是因?yàn)橛兴纳嵛迦氲牟町?,所以不一致?/p>
我辦理退稅為什么我代開發(fā)票作廢了,我所填寫的增值稅申報(bào)表有寫著退稅金額,可是城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)那里沒有寫應(yīng)退稅金額呢?
我想問一下,我的增值稅,交了291.22,我在這個(gè)月的季度申報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅的時(shí)候,在一般增值稅那一欄填291.22 然后,點(diǎn)擊提交申報(bào),他說我291.22大于主稅中應(yīng)補(bǔ)退稅額(0)是什么意思為什么不能通過?
老師小規(guī)模。開的專票1%的點(diǎn)稅額是593.40,填增值稅納稅申報(bào)表,城市維護(hù)建設(shè)稅7%稅率,為什么跟他實(shí)際要交的稅額是535.15,為什么和我稅控盤的稅額不一樣?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬元。當(dāng)月在A市申報(bào)增值稅的時(shí)候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬元)。
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1贈策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計(jì)不含稅開票449990.8,稅控盤上實(shí)際銷售稅額是4099.2,本期應(yīng)納稅額填的13499.72,應(yīng)納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯(cuò)了嗎
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
實(shí)際稅額相差了50多元
這個(gè)沒關(guān)系吧,相差這么大
593.40跟535.15,相差了50多元,這也是四舍五入的原因嗎?
你好看一下銷售額是正確的嗎?截圖你的發(fā)票,然后看一下你的主表。
老師你看下對嗎
你好,你這個(gè)合計(jì)金額都擋住了,
第一個(gè)15661后面是零嗎?
我剛看了4張專票,有三張是開了1%的稅點(diǎn),還有一張是3000元,開了3%稅點(diǎn)
15661.39元,,,,是這個(gè)數(shù)
他減免的2%,你填寫到了主表應(yīng)納稅減征額嗎?
從新拍下
填了填了
本期應(yīng)納稅減征額不對,應(yīng)該是1012.04
你是不是全部都按照1%開的發(fā)票來的。
沒有,就那個(gè)3000的是按3%開的發(fā)票
是的,我是全部按1%來填的
錯(cuò)了,就是這里填寫錯(cuò)了。
我這里該怎么填
本期應(yīng)納稅減征額填寫1012.04
這個(gè)1012.04是怎么算來的?
1%不含稅的銷售額乘以2%。
那還有一張專票3000元按3%稅點(diǎn)開的發(fā)票不算了嗎?
你好,不能算減免,你就按照3%交增值稅不要填寫到18藍(lán)。
這樣的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。