你好,這個(gè)是四舍五入的差異啊,增值稅的是因?yàn)橛兴纳嵛迦氲牟町?,所以不一致?/p>
我想問一下,我的增值稅,交了291.22,我在這個(gè)月的季度申報(bào)城市維護(hù)建設(shè)稅的時(shí)候,在一般增值稅那一欄填291.22 然后,點(diǎn)擊提交申報(bào),他說我291.22大于主稅中應(yīng)補(bǔ)退稅額(0)是什么意思為什么不能通過?
老師小規(guī)模。開的專票1%的點(diǎn)稅額是593.40,填增值稅納稅申報(bào)表,城市維護(hù)建設(shè)稅7%稅率,為什么跟他實(shí)際要交的稅額是535.15,為什么和我稅控盤的稅額不一樣?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬(wàn)元。當(dāng)月在A市申報(bào)增值稅的時(shí)候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬(wàn)元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬(wàn)元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬(wàn)元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬(wàn)元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬(wàn)元)。
小規(guī)模開了3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)的票,報(bào)增值稅出現(xiàn)3減1贈(zèng)策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計(jì)不含稅開票449990.8,稅控盤上實(shí)際銷售稅額是4099.2,本期應(yīng)納稅額填的13499.72,應(yīng)納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯(cuò)了嗎
老師 一般納稅人所得稅申報(bào) 只開了4800的發(fā)票 稅額5552.21 不交增值稅 為啥要交城市維護(hù)建設(shè)稅 申報(bào)表上面出現(xiàn)的
注會(huì)考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫上傳?
老師,我這邊有個(gè)問題,我們公司在百色,我也是百色的會(huì)計(jì),然后我們老板突然給我一個(gè)南寧的公司報(bào)稅,報(bào)個(gè)稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個(gè)月查詢都沒有開票收入,我就報(bào)0稅,請(qǐng)問這種情況,我因?yàn)樾枰私饽切┬畔⒉拍鼙WC我的風(fēng)險(xiǎn)
老師,用一般戶收項(xiàng)目款,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費(fèi)扣款,員工報(bào)銷。
郭老師,我們從個(gè)體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營(yíng)者私戶,每個(gè)月30-50萬(wàn),一年500萬(wàn)轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款會(huì)隱匿收入嗎,隱匿收入會(huì)影響所有者權(quán)益嗎
所有者權(quán)益怎么做少,所有者權(quán)益拿票,做虧一點(diǎn)嗎?
老師,如果要求整改2023年度的加計(jì)抵減,能不能在今年整改,不追溯到2023年呀
?非貨幣性資產(chǎn)交換,什么時(shí)候才用固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品嗎
您好,老師,我這邊客戶分為國(guó)內(nèi)客戶和國(guó)外客戶,然后在國(guó)外客戶中再細(xì)分一般貿(mào)易客戶,阿里巴巴平臺(tái)客戶和中國(guó)制造網(wǎng)平臺(tái)客戶,最后在一般貿(mào)易客戶下面細(xì)分馬來西亞,日本,新加坡和中國(guó)香港,中國(guó)澳門,我這樣建立國(guó)外客戶檔案是否可行?有沒有不妥的地方?麻煩老師給我一些實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),以便我了解怎樣進(jìn)行客戶分級(jí)和建立檔案
實(shí)際稅額相差了50多元
這個(gè)沒關(guān)系吧,相差這么大
593.40跟535.15,相差了50多元,這也是四舍五入的原因嗎?
你好看一下銷售額是正確的嗎?截圖你的發(fā)票,然后看一下你的主表。
老師你看下對(duì)嗎
你好,你這個(gè)合計(jì)金額都擋住了,
第一個(gè)15661后面是零嗎?
我剛看了4張專票,有三張是開了1%的稅點(diǎn),還有一張是3000元,開了3%稅點(diǎn)
15661.39元,,,,是這個(gè)數(shù)
他減免的2%,你填寫到了主表應(yīng)納稅減征額嗎?
從新拍下
填了填了
本期應(yīng)納稅減征額不對(duì),應(yīng)該是1012.04
你是不是全部都按照1%開的發(fā)票來的。
沒有,就那個(gè)3000的是按3%開的發(fā)票
是的,我是全部按1%來填的
錯(cuò)了,就是這里填寫錯(cuò)了。
我這里該怎么填
本期應(yīng)納稅減征額填寫1012.04
這個(gè)1012.04是怎么算來的?
1%不含稅的銷售額乘以2%。
那還有一張專票3000元按3%稅點(diǎn)開的發(fā)票不算了嗎?
你好,不能算減免,你就按照3%交增值稅不要填寫到18藍(lán)。
這樣的好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。