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老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。上月做了借:主營業(yè)務(wù)成本 69000 貸:應(yīng)付賬款-暫估69000 這月到票后金額是70000元。怎么沖?分錄是怎樣的?

2021-10-12 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-12 12:25

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)69000 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)69000

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借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)69000 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)69000
2021-10-12
沖銷的時候做過負(fù)數(shù)的會計分錄。
2022-04-13
對,沒錯的,就是這么做的。
2024-05-24
你好金額有差額嗎,差額是多還是少了,發(fā)票多 還是發(fā)票少
2021-04-08
借:應(yīng)付賬款-暫估 100 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商80 ? ? ?利潤分配-未分配利潤20
2025-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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