久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們公司購買了別人公司的一輛車,車價30000,但是對方賣車前交了1000的交強險,費用讓我們公司出,現(xiàn)在對方開了30000的票給我們,那1000塊錢沒有票,我們該如何做賬?實際付款是310000

2021-10-12 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-12 11:55

你好 ; 交錢險的話計入管理費用- 保險費去。 只是匯算調(diào)整

頭像
快賬用戶3927 追問 2021-10-12 11:57

那1000塊錢還有沒有其他辦法走賬?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-12 12:07

你好 ;? ? 要么對方開票給你。 要么就是? 入賬匯算調(diào)整

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 ; 交錢險的話計入管理費用- 保險費去。 只是匯算調(diào)整
2021-10-12
舊車抵價及開票給個人時的賬務(wù)處理: 假設(shè)舊車原值為 A 元,累計折舊為 B 元。 (1)將舊車轉(zhuǎn)出時: 借:固定資產(chǎn)清理(A - B) 累計折舊 B 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車 A (2)開票給個人: 借:應(yīng)收賬款 —— 個人 1000 貸:固定資產(chǎn)清理 1000 (3)抵車款和上牌費時: 借:固定資產(chǎn) —— 新車(發(fā)票金額 - 舊車抵價)(79800 - 4000) 貸:固定資產(chǎn)清理 700 銀行存款(實際付款)79100 后期收到退回的 3000 元時: 借:銀行存款 3000 貸:固定資產(chǎn)清理 3000 最終根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目的余額,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目。如果余額在借方,說明處置舊車產(chǎn)生了損失,計入營業(yè)外支出;如果余額在貸方,說明產(chǎn)生了收益,計入營業(yè)外收入
2024-10-17
可以買增值稅發(fā)票也可以去二手市場代開
2020-10-15
學(xué)員您好,首先二手車市場開的發(fā)票雖然賣方是你們但是不可能拿你們的稅控盤去開票,所以這張發(fā)票還是算中間商的,但是開票是不能讓中間商來開,得先讓他作廢你們來開發(fā)票,他們只能開中介費的發(fā)票。
2022-03-24
你好 等下我看一下你的提問再問你呀?
2023-04-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×