你好,將庫存商品入庫和出庫全部紅字沖回,原固定資產(chǎn)卡片生存購入賃證。
老師,現(xiàn)在我來一個公司上班,這個公司以前購買材料,然后又以單項包工的形式請人施工,建高架房倉庫,資金一直沒有通過對公賬戶,現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個賬目?
老師,購買熔接機入了固定資產(chǎn)卡片,然后材料會計又做了庫存商品入庫,然后出庫到在建工程維修材料,現(xiàn)在賬面固定資產(chǎn)原值少了一筆,應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整呢?
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕
老師,下午好!我司是做機器,現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn),每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計算成本結(jié)出報表的,現(xiàn)在問題來了,我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話,分錄:借固定資產(chǎn) 貸庫存商品,這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致,這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢?盼復(fù)!有人建議做:借固定資產(chǎn) 貸:生產(chǎn)成本(是此臺機器成本入賬)但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本,這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕。
老師 想請問一下 以前的代賬公司做賬把買來生產(chǎn)制造的電機當(dāng)做固定資產(chǎn)入賬了, 21年就入的固定資產(chǎn),然后一直攤銷到現(xiàn)在。請問下 我要調(diào)整 ,是不是直接用期末余值轉(zhuǎn)到原材料去。如何調(diào)賬呢? 匯算清繳怎么處理
固定資產(chǎn)卡片怎么生成購入憑證
比如說那是7月做的,現(xiàn)在10月需要調(diào)整這筆,怎么調(diào)整呢?以后購買固定資產(chǎn),是不是不需要再做庫存商品入庫了,但出庫業(yè)務(wù)怎么做
固資產(chǎn)卡片錄入后在憑證管理功能下找到記錄生成的
我用友里都沒有找到憑證管理功能的記錄生成
固定資產(chǎn)】-【卡片】-【卡片管理】,找到需要生成憑證的卡片,點?【憑證?】按鈕即可