你好!這個(gè)只能先寫借款給法人。 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款
老師好,從基本戶轉(zhuǎn)錢到個(gè)人賬戶用于發(fā)放項(xiàng)目工人工資,如何寫分錄?
老師,我有一個(gè)問題,現(xiàn)在法人私戶往公戶存錢沒有備注,怎么做賬,前面摘要怎么寫,分錄怎么寫, 法人從公戶往私戶轉(zhuǎn)錢,備注是備用金,福利費(fèi),這些,分錄怎么寫,前面摘要怎么寫。
公賬錢轉(zhuǎn)法人賬戶,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
從基本賬戶轉(zhuǎn)到法人賬戶的錢用于發(fā)工資,會(huì)計(jì)分錄怎么處理,分錄摘要怎么寫
銀行轉(zhuǎn)錢到法人賬戶上,此款項(xiàng)用于發(fā)工資分錄怎么做?,摘要要怎么打
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
老師,民宿租來的房子,裝修審批有個(gè)測(cè)繪費(fèi)3000,我入賬長期待攤費(fèi)用的話,要攤銷幾年,租賃期10年,裝修前已租1年,我感覺金額才3000元,不想按9年去攤銷,能用1年攤銷完嗎?
老師,紅沖掉去年一張45000的一張專票,一季度做賬時(shí),這個(gè)紅沖掉的發(fā)票,這個(gè)稅額該怎么處理,
老師,我們是海膽銷售公司,是跟漁民收的海膽,他們出海捕撈的,我們?cè)趺撮_收購票?需要什么資料?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交社保,該怎么做?
老師您好,我們這邊做了暫估,暫估的時(shí)候是借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-暫估,我們現(xiàn)在做匯算的時(shí)候票找不進(jìn)來了,需要調(diào)增,那我沖賬目上的暫估的話是不是應(yīng)該借:應(yīng)付賬款-藏藥貸:利潤分配-未分配利潤
殘保金是稅錢工資還是稅后工資申報(bào)呢?是扣完社保后的工資呢?
老師,工資5000,我想按社保最低標(biāo)準(zhǔn)交,該怎么做?
請(qǐng)問有沒有一份關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表三張表之間的勾稽關(guān)系,各種指標(biāo)分析和解讀的資料
老師您好!請(qǐng)問業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全年?duì)I收的千分之五,那這個(gè)全年?duì)I收是,主營業(yè)務(wù)收入減去成本=全年?duì)I收?
那回單上是備注工資的?
你好!你再拿去付工資就好了
第一筆分錄摘要先寫往來款,借:其他應(yīng)收款_法人。貸:銀行存款 第二筆發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款_法人,這樣可以嗎?
你好!對(duì)的,就是這樣做
意思就是說,我可以不用太在意銀行回單上備注的摘要是工資是吧?
還有一筆銀行回單是備注備用金的,那我改怎么處理呢?
你好!是的。備用金的直接借現(xiàn)金 貸銀行存款
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了