久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我有一個問題,現(xiàn)在法人私戶往公戶存錢沒有備注,怎么做賬,前面摘要怎么寫,分錄怎么寫, 法人從公戶往私戶轉(zhuǎn)錢,備注是備用金,福利費,這些,分錄怎么寫,前面摘要怎么寫。

2020-11-30 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-30 15:13

你好? ?那你就要問老板具體是轉(zhuǎn)什么款項。? 你要問清楚了業(yè)務(wù)。 你才能具體做分錄的 。? ? 備用金:借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款? 。? 福利費 ‘借 管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 ’應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款??

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:21

老師備用金一定要做其他應(yīng)收款對吧,那沖的時候怎么沖,就是法人存錢的時候沖么

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:21

不能做其他應(yīng)付款,銀行存款么

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:22

摘要可以寫借款么

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 15:23

你好? 1.? 你們公戶支付出去的備用金 都是掛其他應(yīng)收款科目來核算。? ? 法人用發(fā)票來沖或者用現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)款給你公司來沖。? ?是的

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:27

老師,如果沒寫備注可以其他應(yīng)付款,銀行存款么或者相反分錄

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 15:31

你好? ? ?如果沒有備注。 你最好是問下老板具體是轉(zhuǎn)什么款項在掛賬。? 因為不一定是備用金??

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:37

老師,備注是備用金是做其他應(yīng)收款,貸銀行存款,是這樣么 備注是勞務(wù)報酬呢,怎么做賬,都是法人從公戶提到自己卡上的

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 15:41

你好 1. 是的 2.? ?是支付給其他個人勞務(wù)費 只是通過法人賬戶去支付 。借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?借管理費用-勞務(wù)費貸其他應(yīng)收款??

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:43

老師,我剛說的問題我都做到了其他應(yīng)付款可以么

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:44

我沒做其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款剛才說是借款不還要交個稅是針對法人么

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 15:48

你好? ?1.? 你如果沒有其他應(yīng)收款。 都是掛法人往來的話。? 你可以走其他應(yīng)付款來處理。 但是年末還是需要及時還借款的? ?

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 15:50

好的,年末沖不平,不用交稅吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 15:54

?你好? ? 要盡快處理。? 到時稅局查到 會讓你補稅的了。? ?

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:05

老師其他應(yīng)付款一定要沖平么

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:05

那個按什么交稅

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 16:07

你好? ? ? 不是一定要平的。? 如果是其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)的情況下 那么就是其他應(yīng)收款。 這個情況下就得還款給公司。 否則涉及個稅20%的繳納??

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:10

我沒做過其他應(yīng)收,現(xiàn)在都掛應(yīng)付上了,我為什么要還款給公司,

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 16:11

?你好? ? 比如你其他應(yīng)付款正數(shù)? 是負(fù)債? 是表示你公司欠老板的。 如果 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了 就是其他應(yīng)收款了? 這個就是老板欠公司的了。 那么是不是 這個年末就得還給公司 。? 不還的話? ? ?就應(yīng)該按分紅來處理繳納個稅。? ? ? 你好好理解下。? ? ?

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:16

繳納個稅按20么,那個要怎么繳納,分錄是什么

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 16:18

?你好? 在自然人客戶端里面? 你們按分紅股利所得來交納 里面有這個表格 。? 借 利潤分配-應(yīng)付股利貸應(yīng)付股利? 借??應(yīng)付股利貸其他應(yīng)付款? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 。 因為你之前做的是其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我就對應(yīng)沖的這個科目 。??

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:25

好的老師如果其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)就不用沖了,其他應(yīng)收款只要有就要沖對吧

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:25

是正數(shù),其他應(yīng)付

頭像
快賬用戶3781 追問 2020-11-30 16:26

備注是勞務(wù)報酬分錄是什么,就是法人從公戶往他的卡里轉(zhuǎn)錢

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-30 16:29

你好? 1. 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)收款。? 你年末不還給公司? 就得做分紅分錄哈 。 和其他應(yīng)收款正數(shù)是一樣的意思哦 。? ?你別弄混了? 2.? ? ? 勞務(wù)報酬???是支付給其他個人勞務(wù)費 只是通過法人賬戶去支付 。借其他應(yīng)收款貸銀行存款? ?借管理費用-勞務(wù)費貸其他應(yīng)收款??

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好? ?那你就要問老板具體是轉(zhuǎn)什么款項。? 你要問清楚了業(yè)務(wù)。 你才能具體做分錄的 。? ? 備用金:借其他應(yīng)收款-老板貸銀行存款? 。? 福利費 ‘借 管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 ’應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行存款??
2020-11-30
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2019-10-16
你好 借:其他應(yīng)收款 80000 貸:銀行存款80000
2020-11-10
摘要就寫還款就可以了。
2022-07-13
你好,同學(xué)??梢灾苯? 往來款項或資金劃轉(zhuǎn)
2022-07-11
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×