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3月8日,A材料運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料貨款為 100 000元,增值稅稅額為13 000元,發(fā)票等結(jié)算憑證已經(jīng)收到,貨款已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 3月15日,收到銀行轉(zhuǎn)來的托收承付結(jié)算憑證以及發(fā)票,發(fā)票注明購進(jìn)B材料一批,買價為200000元,增值稅稅額為26000元,經(jīng)審核無誤當(dāng)日承付。3月20日,收到倉庫轉(zhuǎn)來的收料單,B材料運(yùn)到并驗(yàn)收入庫。 C材料采用委托收款方式結(jié)算,3月29日運(yùn)抵企業(yè)并驗(yàn)收入庫,至月末相關(guān)單據(jù)尚未到達(dá),合同中的價值為30000元。4月2日,賬單到達(dá),增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為31 000元,增值稅稅額為4030元,對方代墊保險費(fèi)2000元,款項(xiàng)通過銀行存款付。 請為海達(dá)公司做采購原材料的會計處理。

2021-10-11 21:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 21:33

借:原材料—A 100000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 ? ? ? 貸:銀行存款 113000 借:原材料—B?200000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 ? ? ? 貸:銀行存款 226000

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齊紅老師 解答 2021-10-11 21:39

3月29日 暫估入庫 借:原材料—C 30000 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? 30000 4月2日? 借:原材料—C -30000 ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款? -30000 借:原材料—C 33000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 4030 ? ? ? 貸:銀行存款? 37030

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2021-10-11
借:原材料-A100000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13000貸:銀行存款113000 借:在途物資-B200000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額26000貸:銀行存款226000? ?借:原材料-B200000貸:在途物資-B200000 借:原材料-C33000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4030貸:銀行存款37030
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1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000 借在途物資-B材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅26000 貸銀行存款226000 借原材料200000 貸在途物資200000 借原材料-暫估30000 貸應(yīng)付賬款暫估30000 借原材料-暫估-30000 貸應(yīng)付賬款暫估-30000 借原材料33000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4030 貸銀行存款37030
2023-01-06
1借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13000 貸銀行存款113000
2023-01-06
您具體一下問題,您后面材料 沒發(fā)完,問題也沒發(fā)出來
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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