你好,可以差額抵扣增值稅。

施工單位給我們開(kāi)了9%的建筑服務(wù)發(fā)票,我們可以讓施工單位再提供工資表用農(nóng)民工工資轉(zhuǎn)戶的錢支付嗎?
我們是建筑總包的單位發(fā)放農(nóng)民工工資,都是勞務(wù)公司提供的工人,勞務(wù)公司沒(méi)給開(kāi)票,工資是從我們單位對(duì)公賬戶一個(gè)一個(gè)發(fā)到農(nóng)民工卡上的,這樣,工資個(gè)稅是他們公司申報(bào)嗎?
老師你好,我是一個(gè)工程總包單位,勞務(wù)分包了,由勞務(wù)公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是支付農(nóng)民工工資有我單位的農(nóng)民工專戶支付,我們和勞務(wù)公司簽訂了一份委托我們付款協(xié)議,我想問(wèn)的就是勞務(wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票,我做賬是做到工程施工-人工費(fèi),還是勞務(wù)分包款
我們單位是建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易征收開(kāi)票三個(gè)點(diǎn),我們單位支付給農(nóng)民工的工資可以差額抵扣增值稅嗎?
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開(kāi)給總包200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票(簡(jiǎn)易計(jì)稅的3個(gè)點(diǎn)發(fā)票),我們收到班組長(zhǎng)代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票100萬(wàn),那計(jì)算增值稅的時(shí)候可以按照200-100來(lái)計(jì)算,對(duì)不對(duì)
法人 、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅員不能是同一個(gè)嗎
老師,18*百分之十是什么意思
老師,注銷時(shí)不在申報(bào)期的報(bào)表,怎么申報(bào)
23年企業(yè)所得稅,稅務(wù)局要求做未開(kāi)票收入,更改報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)時(shí)候,在哪里填入數(shù)字啊
老師,增值稅申報(bào)表中后續(xù)留抵金額是247.65元,但是賬面未交增值稅借方余額是3548.85,這要怎么辦呢,謝謝~
樸老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶可以不開(kāi)公戶嗎?
老師 企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么算
申報(bào)殘保金,上年用人單位在職職工年平均工資=上年用人單位在職職工工資總額÷上年用人單位在職職工人數(shù)。是用1-12各月的工資相加÷(1-12各月的人數(shù)相加/12)嗎
老師,印花稅計(jì)稅依據(jù),我可以根據(jù)利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本加一起去申報(bào)嗎?我只有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,公司給員工租宿舍,可以一下租3年把錢都付了么


簡(jiǎn)易征收可以和差額抵稅并存是嗎
你好,可以的,可以這么做。
比如我們開(kāi)票3%稅率的勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn),付給農(nóng)民工70萬(wàn),我們只需要交增值稅(100-70)*0.03嗎?
100減去70等于三十 30除以1.03乘以3%,按這個(gè)來(lái)。
但是我們沒(méi)有給農(nóng)民工交社保,這樣可以抵增值稅嗎?
你好,你給他對(duì)方申報(bào)了工資個(gè)稅嗎?申報(bào)了工資個(gè)稅你稅務(wù)局認(rèn)可嗎?
申報(bào)了工資個(gè)稅的,就是沒(méi)交社保
你稅務(wù)局認(rèn)可,不需要你單位補(bǔ)就可以,因?yàn)橛行┧髧?yán)格的,會(huì)要求你們單位補(bǔ)上這個(gè)社保。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣,工作愉快。