同學(xué)你好 在月底做的哦
這個(gè)月,也就是年末計(jì)提所得稅費(fèi)用, 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在這個(gè)月做還是下個(gè)月呢?繳納的分錄肯定是下個(gè)月做了,
你好老師 比如現(xiàn)在做九月的賬 交所得稅 這個(gè)計(jì)提所得稅應(yīng)該是什么時(shí)候做(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅) 是九月做還是十月在計(jì)提后直接做繳費(fèi)分錄?
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,在繳納時(shí)做借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因?yàn)槲业牧?xí)慣是每次分錄涉及計(jì)提的就直接計(jì)提了,那么這兩個(gè)分錄的計(jì)提分錄是不是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅?? 個(gè)人所得稅的分錄怎么計(jì)提??
老師,上月計(jì)提所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我現(xiàn)在做一月的賬繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀行嗎
老師這個(gè)月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時(shí)候是先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,如果一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫不抵扣,不認(rèn)證,是否不能做進(jìn)成本里去,匯算清繳也要把費(fèi)用調(diào)增?
利息收入年底結(jié)轉(zhuǎn)在結(jié)余里,資產(chǎn)負(fù)債表只在結(jié)余那一行有數(shù)字,還是銀行和結(jié)余都填一樣的數(shù)字
老師,之前購(gòu)入的用于職工福利的東西,取得了專票,沒(méi)有勾選,現(xiàn)在賬上怎么轉(zhuǎn)出?
老師,我想問(wèn)下,我是建筑公司,第二季度給異地項(xiàng)目開(kāi)票了,預(yù)交了水利基金,分錄寫(xiě)的是應(yīng)交水利基金,并沒(méi)有計(jì)提,但是我第二季度還有當(dāng)?shù)匾查_(kāi)票也需要報(bào)水利基金,我現(xiàn)在只報(bào)當(dāng)?shù)氐氖杖胨穑惖氐牟恍枰佼?dāng)?shù)卦偕陥?bào)了,那我做分錄怎么做呢,預(yù)交的水利基金要不要也計(jì)提呢,還是只計(jì)提當(dāng)?shù)氐哪乩蠋?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,小企業(yè)這個(gè)月有一萬(wàn)多的食品(超市購(gòu)物)發(fā)票入業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師23年個(gè)稅有個(gè)人進(jìn)行了申訴,當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上的人說(shuō)給這個(gè)人發(fā)呢,之前的會(huì)計(jì)還沒(méi)發(fā)呢就直接給人家把個(gè)稅給申報(bào)了,結(jié)果最后給這個(gè)人沒(méi)發(fā),但是已經(jīng)申報(bào)了,沒(méi)有做更正,23年匯算的時(shí)候工資有調(diào)增,但是個(gè)稅申報(bào)表未更正,現(xiàn)在如果更正個(gè)稅申報(bào)表的話會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅嗎
老師,您好,我是企業(yè)的辦稅員后,我登錄電子稅務(wù)局,是登錄企業(yè)業(yè)務(wù)還是代理業(yè)務(wù)
您好 請(qǐng)問(wèn)之前年度的購(gòu)買的固定資產(chǎn),總帳上跟固定資產(chǎn)卡片臺(tái)賬金額有差異,核對(duì)之后發(fā)現(xiàn)總賬上的金額是對(duì)的,卡片臺(tái)賬上少了,現(xiàn)在卡片臺(tái)賬要把少的金額錄進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)這筆分錄怎么寫(xiě)?
公司名下的房子轉(zhuǎn)到個(gè)人名下要交什么稅
每次開(kāi)具的鋼材發(fā)票,規(guī)格型號(hào)的表述不一樣
但是九月計(jì)提的時(shí)候 這個(gè)金額是怎么倒推出來(lái)的? 先生成損益類的分錄 看看應(yīng)該叫多少所得稅稅 然后在刪除這個(gè)損益類的分錄 寫(xiě)上計(jì)提所得稅的分錄 但是問(wèn)題又來(lái)了 要是這樣的話 計(jì)提的所得稅不就沖減了利潤(rùn)了么 這樣的話計(jì)提的不就不對(duì)了么
結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提的哦 需要九月底計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在計(jì)提 這樣的話計(jì)提之后的借方的所得稅費(fèi)用余額就不是0了 得等到10月余額才是0是么 我之前一個(gè)同事個(gè)我說(shuō)先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后在刪除 然后計(jì)提完之后在重新生成 但是這樣的話 貌似數(shù)字不是太好確定
不用 結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提就行了