你好,計入管理費(fèi)用的
老師 我是公司內(nèi)帳 現(xiàn)在公司接了一個工程項(xiàng)目 請問我在財務(wù)軟件里做賬的時候 是單獨(dú)建立一套這個項(xiàng)目的帳 還是跟總賬做在一起 在做分錄的時候把科目那里工程編錄好就可以了呢
老師 ,做內(nèi)帳的時候,老板私人開銷要單獨(dú)做一份好,還是入在什么科目里呢?
老師,公司里有兩個賬戶,一個是公賬,一個是老板的私賬用來支付一些保險,現(xiàn)金。 若是我從公賬轉(zhuǎn)4萬到私帳做報銷備用金,報到私帳沒錢了,再從公賬轉(zhuǎn)。這一類的轉(zhuǎn)賬要做憑證嗎?用什么科目?因?yàn)橛袝r老板又在私帳上收些錢,又直接報銷出去了。
我們平時收貨款的錢,有時候掃碼付在了老板的微信上,微信上的錢并不提現(xiàn)在對公里,我是做內(nèi)帳的,請問借方應(yīng)該記什么科目呢
老師晚上好,1:掛靠勞務(wù)公司,在外地做工地,獨(dú)立核算,勞務(wù)公司做外帳,工地里自己做內(nèi)帳,內(nèi)帳就是做流水帳是嗎? 2:外帳是會計學(xué)堂老師教的那些帳嗎? 3:總公司是一般納稅人,還有其他項(xiàng)目在做,就是對于新工地剛開始在籌建,只有費(fèi)用,總公司一個月報稅時,平時開銷的帳還是要做,只是報稅時,不用管,是這樣嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
他沒用在公司也計入管理費(fèi)用嗎?
公司抬頭的,計入管理費(fèi)用