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你好,老師。請問加計(jì)抵減的伯優(yōu)惠政策和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策有聯(lián)系嗎?

2021-10-11 10:17
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-11 10:18

你好,加計(jì)抵減的伯優(yōu)惠政策和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策沒有聯(lián)系,一個(gè)是增值稅的,一個(gè)是所得稅

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快賬用戶5594 追問 2021-10-11 10:25

我公司年初進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息技術(shù)服務(wù),智能行車技術(shù)服務(wù)享受了加計(jì)抵價(jià)10%的增值稅政策,這個(gè)也屬于研發(fā)技術(shù)嗎?老師,它還可以享受所得加計(jì)扣除嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:29

加計(jì)抵價(jià)10%的增值稅政策,這個(gè)是現(xiàn)代服務(wù)的,和研發(fā)技術(shù)沒有關(guān)系

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快賬用戶5594 追問 2021-10-11 10:29

懂了,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:30

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你好,加計(jì)抵減的伯優(yōu)惠政策和研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策沒有聯(lián)系,一個(gè)是增值稅的,一個(gè)是所得稅
2021-10-11
您好!我把政策給您看一下呢。企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷,就是費(fèi)用化的按實(shí)扣除,形成無形資產(chǎn)的,加計(jì)100%
2024-01-11
你好,學(xué)員,就是利潤表的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)100%扣除
2023-10-17
你好 可以的,這個(gè)普通企業(yè)也是可以加計(jì)扣除的
2022-10-25
同學(xué)你好 可以看馬婷老師的課程
2021-12-30
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