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如果其他應(yīng)收款期末余額在貸方怎么弄,需要怎么調(diào)整不成負數(shù),因為利潤表上面顯示的是負數(shù)

2021-10-11 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-11 09:49

你好,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款欄次填寫就是了?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:51

關(guān)鍵如果我打印出來資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款就會是負數(shù),然后資產(chǎn)總計也是負數(shù)。 不可能把表格手動導(dǎo)出來然后把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:52

你好,那說明你單位報表數(shù)據(jù)是錯誤的 需要手工把其他應(yīng)收款期末余額在貸方,調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫才是的?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:53

那我應(yīng)該怎么把其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 09:56

你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?

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快賬用戶8940 追問 2021-10-11 09:59

就是其他應(yīng)收款二級科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款二級科目里面?這樣操作合法?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 10:00

你好,可以這樣調(diào)整,沒有問題的

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你好,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款欄次填寫就是了?
2021-10-11
您好,這個的話是需要重分類的,要
2025-04-13
你好,估計是因為軟件上重分類了。
2025-05-21
如果在資產(chǎn)負債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負數(shù)。這是因為債務(wù)明細表旨在詳細反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負債表往來科目是負數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
你好,摘要可以是:調(diào)整其他應(yīng)收款負數(shù)到其他應(yīng)付款核算,這個分錄通常是沒有附件的
2021-01-18
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