你好,其他應(yīng)收款期末余額在貸方,在資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)付款欄次填寫就是了?
調(diào)整過期初數(shù)明細,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款的期初,期末余額都比同期增加了5萬,因為應(yīng)收賬款期初數(shù)有貸方余額5萬,之前的合并了沒體現(xiàn)出貸方余額,現(xiàn)在報稅期初數(shù)與上季度不同,怎么辦
我們公司才做賬兩個月 本月資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額有差異 ,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本本應(yīng)該在借方 然后入到貸方,是負數(shù) 這個差額怎么調(diào)整
如果其他應(yīng)收款期末余額在貸方怎么弄,需要怎么調(diào)整不成負數(shù),因為利潤表上面顯示的是負數(shù)
老師,應(yīng)收賬款期末余額負數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財務(wù)報表應(yīng)收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負數(shù)同樣需要重分類嗎?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
關(guān)鍵如果我打印出來資產(chǎn)負債表其他應(yīng)收款就會是負數(shù),然后資產(chǎn)總計也是負數(shù)。 不可能把表格手動導(dǎo)出來然后把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目
你好,那說明你單位報表數(shù)據(jù)是錯誤的 需要手工把其他應(yīng)收款期末余額在貸方,調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次正數(shù)填寫才是的?
那我應(yīng)該怎么把其他應(yīng)收款金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里呢?
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
就是其他應(yīng)收款二級科目轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款二級科目里面?這樣操作合法?
你好,可以這樣調(diào)整,沒有問題的