你好在主表23欄應(yīng)納稅減征額里面。
老師,購買稅盤服務(wù)費金額抵扣申報時,附表和主表對應(yīng)在哪里填
稅盤服務(wù)費280,申報抵減時,在哪主表一列反應(yīng)
金稅盤服務(wù)費280,需要申報哪幾個表?填寫在主表的哪行?
增值稅稅控盤280元申報時,主表填哪一列
一般納稅人金稅盤服務(wù)費280,減免稅款申報表在哪里填?
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
為什么23欄填了數(shù)據(jù)后,保存表五后,主表23欄的數(shù)據(jù)又為空了呢。
校驗時顯示,主表的申報數(shù)據(jù)和表五不一致
你好,截圖你的減免明細(xì)表附表四,還有主表,看一下。
本來準(zhǔn)備將280按銷售比例分?jǐn)傊淋浖驳?。主表填了,附加稅的一致了,但再返回主表時,主表23行又為0了
這個和我們一般征收的有留抵可有沒有影響
主表,你的應(yīng)納稅減征額在哪里啊?
然后你的減免明細(xì)表也沒上傳。
就是填完后,保存附表五,主表的23欄數(shù)據(jù)又沒了啊
附表五應(yīng)該不影響的,你這個月需要交稅嗎?
受影響,如果我把數(shù)據(jù)填了,即征即退部分這個月就能少繳稅。
我們一般項目這個月不要要,即征即退部分要交好向萬
你能把主表兒還有附表司減免明細(xì)表全部截圖嗎?不要保存附表,無視一下。