你好,你開紅字發(fā)票,沖減你的收入。
銷售發(fā)生質量問題,客戶要扣款,讓我們開紅字發(fā)票沖,要對應之前開的發(fā)票整張紅沖,還是可以只開扣款的金額來沖?
老師好,請問下,客戶對我們的質量扣款,我們開了紅字發(fā)票,是沖減收入,還是沖減成本呢?
請問老師,有一筆出口業(yè)務,我們已經開具了銷售發(fā)票,確認了收入,但是后期因為產品有點質量問題,客戶讓我們給予銷售折讓,這種情況我們應該開具紅字增值稅專用發(fā)票沖減已經確認的收入是嗎?但是開具發(fā)票必須有數(shù)量,實際是數(shù)量沒動,只是銷售收入沖減了,那怎么開票?我還要申報免抵退稅的,申報免抵退時是藍字申報,紅字沖減,比如藍字數(shù)量是5000片,紅字沖減1000片,但實際這1000片給予了銷售折讓,也就是實際我們還是銷售了5000片,但紅字一沖減是數(shù)量也減少了,這樣會不會影響出口申報?
老師好,請問一下我們開票客戶抵扣了,是不是要客戶開紅字信息表給我?我才能沖紅???
老師,我們開給客戶發(fā)票很久了,現(xiàn)在質量問題需要扣一萬,那現(xiàn)在是全部沖紅重新開好還是就沖掉一萬好?
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術員是給產線調機的
總賬會計還有做應收應付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進行審批為什么對應的是應收賬款的準計分認定,而不是銷售收入完整性認定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
老師好,那不開票,就可以沖減成本嗎?
增加成本 你做銷售費用的
不好意思,是對供應商的質量扣款 ,然后我們開的紅字發(fā)票 做的銷項
那就應該沖銷售額和銷項 如果不開發(fā)票 你收不回來的借銷售費用貸應收賬款
老師,您說的沖減銷售額,是指沖減收入?可是我們是作為原材料購進,現(xiàn)在質量扣款,不是應該沖減成本嗎?
你好 你是購買方 你就別人的錢 別人給你開負數(shù) 你沖成本 不開發(fā)票也可以沖成本
現(xiàn)在是我們給供應商開藍字
你不能給別人開發(fā)票,你又不是銷售給對方。