你好,有補(bǔ)交所得稅或退稅或以前年度損益調(diào)整的,這個(gè)不對(duì)應(yīng)是正常的,不用理會(huì)
資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤和利潤表中的未分配利潤除了開辦企業(yè)第一年一樣,往后是不是資產(chǎn)負(fù)債表中的期末未分配利潤-期初未分配利潤等于利潤表中的凈利潤
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中的本年利潤數(shù)字不一樣,怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
請問分紅看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)字吧?利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)字不同是吧?
我資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加上本年利潤表中的凈利潤,我資產(chǎn)負(fù)債表是平的,本年也沒有分紅,我資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)大于期初余額加本年利潤,這種情況正確嗎?
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
要怎么查
你好,查利潤分配明細(xì)賬就可以