您好,那您按260000申報增值稅
老師,小規(guī)模銷售貨物17萬,另賣一輛舊車做的營業(yè)外收入9萬,填寫增值稅申報表時怎么填?
老師,你好,我公司是小規(guī)模,有7_9月份有無票收入3.6萬,銷售貨物,請問一下,增值稅申報表填寫,如何填寫?
老師,請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師您好,請教您:我公司是小規(guī)模納稅人,供暖企業(yè),第一季銷售貨物26萬,供暖費45萬,填寫增值稅申報表應(yīng)該怎么填?小規(guī)模季報不超30萬免增值稅我們能享受嗎?
我找郭老師,我想問下,小規(guī)模賣出一輛自己用二手車給了同一個老板的關(guān)聯(lián)單位,二手車市場開的發(fā)票是26000,當(dāng)時沒有填增值稅報表,現(xiàn)在稅務(wù)局讓改當(dāng)時報表,填增值稅報表到未開票收入,應(yīng)該填哪一欄,另外小規(guī)模季度收入不到30萬,免交增值稅。
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當(dāng)時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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都填在免稅銷售額那里嗎?
您好,若都是普通發(fā)票,是填寫免稅額
都是普票,那么老師這個汽車收入9萬算入年銷售額500萬里嗎?
您好,是可以不計入500萬元
老師,稅局查是否超500萬按哪個申報表的數(shù)額查?
您好,您可以提供非正常銷售證明
老師,如果超500萬稅務(wù)局后臺那邊有提示,他們是按增值稅申報表還是按利潤表統(tǒng)計的500萬呢?
您好,是按增值稅納稅申報表
老師,如果按增值稅表的話他把售車的收入加里面了不矛盾嗎?
您好,這個是可以解釋的