你好!是的,你的理解很對
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
小規(guī)模季度申報,沒超過45萬,主表填第10行就嗎?是填不含稅銷售額嗎?
小規(guī)模納稅人填寫增值稅報表的時候,季度銷售額不超過45萬,還要在不含稅銷售額中填寫嗎?
老師您好,我公司小規(guī)模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
老師,請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了,填寫增值稅申報表時,不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務收入嗎?
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費???每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
那我的應納稅額和我做賬時計提的增值稅不一致怎么辦呢?
你好!你們的發(fā)票是怎么開的呢
稅率是多少?還是免稅的?
我們是停車場經營管理,一般沒有人需要開發(fā)票,開的話我們是按照1%計提的
按什么項目開票的,還能開1%發(fā)票嗎?
停車費,小規(guī)模納稅人我們這邊稅管員是告訴我們都按1%
按什么項目開票呢,是什么時候給你講可以開1%發(fā)票的呢
項目就是停車費,忘記是今年還是去年講的了
從2022年4月1號以后,不可以開1%發(fā)票了
是今年1-3月份第一季度的
需要填寫附表增值稅優(yōu)惠表把2%優(yōu)惠稅額扣除。
是的,扣除后應交稅額和我計提的稅額不一致怎么辦呢?
你是按多少計提的呢?
我平常做賬是按1%計提的
填寫附表增值稅優(yōu)惠表把2%優(yōu)惠稅額扣除,就可以了
建議最好到稅務大廳現(xiàn)場處理。
我扣除了,增值稅申報表上是按照不含稅金額的3%計提,然后我再優(yōu)惠表上扣除2%,但是這樣算出來的和我做賬時計提的增值稅不一致,這個怎么處理呢?
是這樣的思路: 比如不含稅金額100 應交增值稅100*1%=1(賬面) 主表填寫100*3%=3 優(yōu)惠表填寫100*2%=2 實際交納3-2=1(申報表)
我做賬的時候,是這樣的,比如這個月收到10000的停車收入銀行流水,我就按10000*1%=100,這個是應交增值稅,然后9900就是主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入不就是不含稅金額嗎?我收到的停車費10000是屬于含稅金額???
是不是我平常計提增值稅的時候計提錯了,應該是主營業(yè)務收入10000/1.01=9900.1,然后增值稅的話就是9900.1*0.01=99,是這樣計提的嗎?
停車費10000是屬于含稅金額,賬面按10000*1%=100,計算增值稅有誤了