你好 借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款
小規(guī)模物業(yè)公司,公司名下沒車,購入了金額200元的汽油,用于小區(qū)綠化工除草機使用,請問如何處理呢
老師,你好,我們公司規(guī)模較小,是一個提供危險品運輸?shù)墓?,運費收入都是對公賬戶收取,大多數(shù)支付業(yè)務都是使用現(xiàn)金,包括司機師傅的工資和備用金。司機備用金主要用于,除了經常加油點以外的加油費用,車輛小故障修理,等其他費用,還有車隊過路費辦理的ETC業(yè)務綁定的扣款賬戶也是我們老板的個人賬號,這樣就會導致每個月我們出納會從對公賬戶轉至出納的私人賬戶挺多錢的,用于現(xiàn)金支付使用。我最近聽了好多課,不知道出納這樣處理好不好?我個人認為這樣肯定是不好的,但是又不知道如果這種事情出現(xiàn)在自己身上,應該怎樣規(guī)避風險
1. 位于縣城的某運輸公司為増值稅一般納稅人,2020 年 7 月經營業(yè)務如下: (1) 運送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運輸收入不含稅金額 260 萬元、裝 卸收入不含稅金額 18 萬元。 (2) 提供倉儲服務,開具増值稅專用發(fā)票注明倉儲收入不含稅金額 70 萬元、 裝卸收入不含稅金額 6 萬元。 (3) 修理、修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價稅合計金額 33.28 萬元。 (4) 購進小汽車 4 輛自用,每輛單價 16 萬元,取得銷售公司開具的增值稅 專用發(fā)票注明金額 64 萬元、稅額 8.32 萬元,另支付銷售公司運輸費用,取得增 值稅專用發(fā)票注明運費金額 4 萬元、稅額 0.36 萬元。 (5) 購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額 10 萬元、稅額 1.3 萬元,90%用 于公司運送旅客,10%用于公司接送員工上下班。 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題(所有結果四舍五入保留 到小數(shù)點后兩位): 【題目見圖片】
.某運輸公司為增值稅一般納稅人,7月經營業(yè)務如下:(1)運送貨物,開具增值稅專用發(fā)票注明運輸收入260萬元,裝卸收入金額18萬元。(2)提供倉儲服務,開具增值稅專用發(fā)票注明倉儲收入金額70萬元,裝卸收入金額6萬元。(3)修理修配各類車輛,開具普通發(fā)票注明價稅合計金額31.32萬元。(4)銷售自己使用過的未抵扣進項稅額的貨運汽車6輛,開具普通發(fā)票注明價稅合計金額24.72萬元。(5)購進小汽車4輛自用,每輛單價16萬元,取得銷售公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額64萬元,稅額8.32萬元,另支付銷售公司運輸費用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元,稅額0.36萬元。(6)購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬元,90%用于公司運送貨物,10%用于公司接送員工上下班。
老師,請問一下我公司是小規(guī)模納稅人,4月購入一臺小汽車金額13萬元,入固定資產,現(xiàn)在是不是500萬以下的,可以一次性抵扣,不用計提了,那請問第二季度申報企業(yè)所得稅時,如何申報? 還有我4月份做賬時計提是不是按一次性計提13萬元呢?
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時候認定稅率是25% 現(xiàn)在資產總額是5000萬了
老師,月末進項大于銷項的這個分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個怎樣找我的開戶行
老師,老板讓員工去培訓,然后給了培訓時的住酒店吃飯等費用,這個不是要寫借款審批單嗎?借款事由寫什么呢?(不是培訓費,培訓報名的費用公司已經交了)
老師,養(yǎng)老服務院的扶貧款放屬于營業(yè)外在那個科目中
對公支付的公司和發(fā)票的公司名可以嗎?之前對公有交易未開票,后面那家公司沒了
收匯的時候,有的水單會顯示扣除的手續(xù)費,有的錢扣了不顯示,這個做賬的話分別怎么做?
老師,為了促銷,業(yè)務員拿公司A產品103件出去綁定其它產品銷售,這樣我們可以把103件的A產品直接做銷售費用嗎?
老師,我們是小私企,老板的親戚多,像跑業(yè)務都是老板娘帶著自己的親戚跑的,這基本是不會請外人的,老師,覺得心理有點不平衡
你好我想咨詢一下差額開票的綜合稅率是多少
設二級科目嗎?
不需要啊,你這個就200,設置一個二級科目沒意義啊