您好 先抄稅,再申報(bào),然后反寫(清卡),對(duì)的
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),百旺每個(gè)月15號(hào)之前清卡,10月份是先抄稅,再稅務(wù)局申報(bào)增值稅,最后清卡。因?yàn)槭羌緢?bào),11月份沒有增值稅申報(bào),那就是先抄稅,然后就直接清卡?
老師,請(qǐng)問增值稅每個(gè)月抄稅后必須先申報(bào)后清卡嗎?可不可以抄稅后直接清卡再去網(wǎng)上申報(bào)?
月初登錄開票軟件,然后上傳匯總,然后報(bào)稅,然后再登錄開票軟件反寫上傳 這個(gè)思路對(duì)嗎? 1抄稅 2報(bào)稅 3清卡
先抄稅,再申報(bào),然后反寫(清卡),對(duì)么?
先抄報(bào)清卡,再報(bào)稅嗎?還是先抄報(bào),再報(bào)稅,最后清卡
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
老師,預(yù)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應(yīng)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對(duì)嗎
老師員工個(gè)稅信息采集報(bào)送時(shí)提示該員工在個(gè)稅系統(tǒng)已有相通身份證號(hào)名字不一致
老師 24年按服務(wù)合同入賬 管理費(fèi)服務(wù)費(fèi) 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當(dāng)時(shí)按合同入賬了 借記 管費(fèi)6w 貸記 銀存4w 應(yīng)付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時(shí)已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請(qǐng)問在增值稅一般申報(bào)表怎么填寫?
老師,三千萬的項(xiàng)目,用一個(gè)小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時(shí)候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補(bǔ)助200萬用于購買糞便處理設(shè)備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費(fèi)用 船舶維修這個(gè),,從設(shè)置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報(bào)納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
反寫是在稅控盤首頁點(diǎn)擊清卡么?反寫之后發(fā)現(xiàn)有漏報(bào)的小稅種,還能補(bǔ)稅么?
在數(shù)據(jù)管理 匯總上報(bào)點(diǎn)開
清卡只針對(duì)增值稅 反寫之后發(fā)現(xiàn)有漏報(bào)的小稅種,還能補(bǔ)稅
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
小規(guī)模納稅人只需季報(bào)時(shí)反寫,其它月份只抄稅,對(duì)么?
不是的 每個(gè)月都要抄稅 清卡