你好 ; 是的支付是這樣做。 到時計提:借管理費(fèi)用- 獎勵專利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-獎勵專利費(fèi)

老師 員工聚餐做賬分錄是:借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?計入職工福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師 員工發(fā)獎勵,獎勵現(xiàn)金 分錄是不是 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬 — 工資 貸:庫存現(xiàn)金
支付員工專利獎勵怎么做分錄。借:應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款?
老師,福利費(fèi),這樣做分錄嗎?借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
個人獨資企業(yè)享受6稅二費(fèi)減免政策嗎?印花稅,耕地占用稅減半征收??
建筑行業(yè)同省不同市的需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
生產(chǎn)成本憑證后面需要付成本明細(xì)嗎?還是產(chǎn)品有進(jìn)銷存就行了?
4、甲企業(yè)2022年12月31日銀行存款日記賬的余額為540元,銀行轉(zhuǎn)來對賬單的余額為830元。經(jīng)逐筆核對,發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項:(1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票600元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票450元,并已登記銀行存款減少,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬。(3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款480元,銀行已收妥并登記入賬,但企業(yè)未收到收款通知,尚未記賬。(4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)40元,銀行已登記減少企業(yè)銀行存款,但企業(yè)未收到銀行付款通知,尚未記賬。請編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
你好,劉艷紅老師,代賬,之前做:借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款,一直是掛的往來,我接手之后,對沖下,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款,不用管他之前是怎么做,可以嗎?
公司為了招待客戶購買禮品比如水果、餅干、酒水贈送給客戶要視同銷售嗎
這題為啥加兩次11.11元?加2次27.78元? 稅收饒讓不懂、老師
你好,公戶有正當(dāng)理由轉(zhuǎn)賬到美國賬戶,做賬分錄和國內(nèi)轉(zhuǎn)賬一樣的做法嗎,會不會多什么手續(xù)、步驟
員工到公司拉貨未付給公司貨款3000,直接從工資扣貨款,現(xiàn)在工資6000—3000,實發(fā)工資3000,怎么做會計分錄?