同學(xué)你好 這個(gè)要交的
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)一張普票,這個(gè)月沖紅的,對(duì)方?jīng)]有把我開錯(cuò)的發(fā)票退回,我還要給他寄我開的紅字發(fā)票嗎?
上月開的專票開錯(cuò)了,這個(gè)月退,對(duì)方還未抵扣,在報(bào)稅前開票方開紅字發(fā)票,那這個(gè)月交上月開錯(cuò)發(fā)票的稅嗎?
上月開具專票,這個(gè)月要紅字,購買方還未抵扣,已退回發(fā)票,改怎么開具紅字發(fā)票,開了后再重新開具正確的發(fā)票嗎?
你好,我上個(gè)月開錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒給對(duì)方寄過去,只寄過正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒作廢,就開了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師,一般納稅人,9月份開了一份紅字發(fā)票寄給對(duì)方,對(duì)方這個(gè)月發(fā)現(xiàn)紅字發(fā)票開錯(cuò)了,我這份跨月的紅字發(fā)票該如何處理?在開票系統(tǒng)上。
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
只有當(dāng)月退才不交是吧?
對(duì)的 當(dāng)月紅沖才不交
那這個(gè)月稅先交,然后紅沖,等下次開票就抵扣不用交稅了是嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的
那請(qǐng)問下要在申報(bào)繳納后紅沖還是在申報(bào)繳納前可以開紅票
在申報(bào)繳納前可以開紅票