一、按開(kāi)票的金額做賬務(wù)處理,分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、收款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000
6月銀行存款主營(yíng)收到2000元,開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)了3000元,的會(huì)計(jì)分錄怎么做?7月份才發(fā)現(xiàn),沖紅1000元,的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,比如本月收到款項(xiàng)1000元,開(kāi)票開(kāi)了2000元,剩余款項(xiàng)下月收回,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,3月份計(jì)提了應(yīng)收,借應(yīng)收 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,銷(xiāo)項(xiàng)稅,4月收款了,開(kāi)票了,怎么做分錄,上個(gè)月應(yīng)收做的是1000元的金額,這個(gè)月收的是800元,開(kāi)票也是開(kāi)的800元
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話(huà),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一、按開(kāi)票的金額做賬務(wù)處理,分錄是: 借:應(yīng)收賬款1000 銀行存款1000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 二、收款時(shí),分錄是: 借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000
是這樣嗎
第一個(gè)分錄,可以這樣的處理。屬于實(shí)際工作中存在這樣的分錄。理論上講是屬于我寫(xiě)的分錄。