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老師您好,企業(yè)繳納殘保金的賬務(wù)處理怎么做的?要計提的么?

2021-10-08 16:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-08 16:11

?借:管理費用—殘保, 貸:應(yīng)付職工薪酬—殘保, 借:應(yīng)付職工薪酬—殘保, 貸:銀行存款。

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快賬用戶4267 追問 2021-10-08 16:11

走應(yīng)付職工薪酬是么。不走其他應(yīng)付款的對么?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-08 16:12

?同學(xué),你好,理解對的。

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?借:管理費用—殘保, 貸:應(yīng)付職工薪酬—殘保, 借:應(yīng)付職工薪酬—殘保, 貸:銀行存款。
2021-10-08
(1)提取時 借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2023-01-03
借管理費用貸、其他應(yīng)付款、借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。
2021-12-02
你好 借以前年度損益 調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行?
2021-08-11
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2024-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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