你好; 是同一個人發(fā)生的 才能去對沖的。 不同明細的 是不能去對沖的

老師你好,預付賬款是資產(chǎn)類科目吧,那就是借加貸減,那預付賬款的借方是十10萬,貸方是5萬,余額在借方5萬,那這意思是怎么理解呢?可以理解為我提前預付了十萬塊錢,只回來5萬,還有五萬商品沒收到是嗎?
請問老師,之前科目,借銀行,貸預收賬款,這個月收到跨月的紅字發(fā)票在這個月應該沖借方的預收,如果是借方的紅字不就是代表增加了預收賬款嗎?
老師 預收借貸方相沖,是不是這個科目的資產(chǎn)會減少?還是不變,比如 張三預收5萬(借方),李四預收3萬(貸方)
資產(chǎn)負債表中,應收賬款按照一級科目的余額分析填寫? 還是根據(jù)二級科目分別分析?意思是,如果應收賬款一級科目貸方1萬(二級科目中一個借方1萬、一個貸方2萬),我是直接在預收款填1萬呢?還是預收2萬、應收1萬?
老師,有個簡單的問題,什么情況借貸沖平,就是比如借給職工現(xiàn)金100借方其他應收,貸銀行存款,,借方其他應收是資產(chǎn)增加,貸方銀行存款資產(chǎn)減少,不是資產(chǎn)不增不減,還有什么情況是這樣
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
是同一筆業(yè)務,張三 李四是一個人 只是當時放款 以別人名字放下來 就以為不是的, 現(xiàn)在合并了,那是不是預收科目負債會減少。是這樣理解嗎
預付張三 和預付李四,其實都是相同一個企業(yè),現(xiàn)在合并,也就造成預付賬款科目金額變少是嗎
你好 那你就對沖。 你要寫情況說明 去對沖科目? ?
對沖是不是科目總余額就減少了
比如 查預收科目 總的科目余額就少了
你好 ; 是的。 你沖了預收賬款 負債就減少了?