你好,正常確認(rèn)收入,根據(jù)對(duì)方給的發(fā)票來確認(rèn)成本
老師請(qǐng)問,運(yùn)輸企業(yè)運(yùn)輸車輛使用了半年賣給個(gè)人,但是車輛還是掛靠在公司名下,賬務(wù),固定資產(chǎn)怎么處理,
老師,單位是物流運(yùn)輸公司,但運(yùn)輸車輛都是個(gè)人車輛掛靠單位的,問成本費(fèi)用怎么核算?車輛保險(xiǎn)和購(gòu)置稅可扣嗎?
我所在的公司是運(yùn)輸公司,我們單位存在個(gè)人掛靠在我們單位運(yùn)輸,車輛是司機(jī)自己的,現(xiàn)在我們每月給掛靠車輛付運(yùn)費(fèi)時(shí),就是做一份運(yùn)費(fèi)明細(xì)就出了錢。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)?司機(jī)不給我們開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,我們也沒有代扣個(gè)稅。
老師好,本公司沒有運(yùn)輸資質(zhì),公司老板與股東私人買的車,掛靠在運(yùn)輸公司,做運(yùn)輸業(yè)務(wù),車輛的油票通行費(fèi)都開的是掛靠公司的票,運(yùn)輸票也油掛靠公司開,那那本公司應(yīng)怎么記賬呢,老板們的車還要記固定資產(chǎn)嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,接了一個(gè)運(yùn)輸合同,有部分車輛是掛靠的,請(qǐng)問,這個(gè)車輛掛靠怎么出賬呢?
老師請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)提示第3列即征即退本月數(shù)任一項(xiàng)填有非0的數(shù)據(jù)時(shí),請(qǐng)確定您具有退稅資格并認(rèn)真填好
老師請(qǐng)問我們銷售二手車,收入是116504.85,銷項(xiàng)稅是3495.15,合計(jì)是12萬(wàn),那我們固定資產(chǎn)折舊后凈值還有107937.5,那固定資產(chǎn)清理還有多得8567.35這個(gè)金額怎么做分錄呢
老師,我們做審計(jì)2024年的,要財(cái)務(wù)主管簽字,財(cái)務(wù)主管2025年1月離職了,現(xiàn)在還有他私章,能蓋章嗎
個(gè)體戶木材采運(yùn)行業(yè)有增值稅 砍伐樹木的人工費(fèi),是免稅的嗎
固定資產(chǎn)匯算清繳,原值是填去年入賬的固定資產(chǎn),還是從一開始有固定資產(chǎn)的金額填。前幾年有固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊完了。這個(gè)要填進(jìn)去嗎
匯算清繳,領(lǐng)導(dǎo)說不能虧損。 但是跟本公司沒有收入,在年頭時(shí)發(fā)了幾個(gè)月工資。 也是有申報(bào)個(gè)稅的。24年全年也只是工資發(fā)放 現(xiàn)在說匯算清繳不能虧損。讓我虧損多少(工資)就調(diào)整多少、最后利潤(rùn)0就可以。 這樣子,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表我需要填明細(xì)嗎?
答案答案復(fù)制本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,生產(chǎn)乙型小汽車50輛(其中25輛作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工,25輛作為樣品送給各經(jīng)銷商)。甲型和乙型小汽車均由汽車制造公司的A車間生產(chǎn),且A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型小汽車的直接材料成本11為8萬(wàn)元,直接人工成本為2.5萬(wàn)元。每輛乙型小汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本為1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工時(shí)分別為50小時(shí)、150小時(shí):另一種是生產(chǎn)工人工資比例法[2],生產(chǎn)甲型、乙型小汽車的生產(chǎn)工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元[由于甲型汽車生產(chǎn)需要技術(shù)高的工人,因此,其工資與工時(shí)不成正比。
樣品免費(fèi)送客戶,視同銷售的,怎么做賬和報(bào)稅呢
31 提選 ac.對(duì)嗎啊啊啊啊
電費(fèi)違約金,開的明細(xì)是供電*違約金,這個(gè)是算到電費(fèi)里面嗎?專票進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
就是掛靠車輛開發(fā)票給我們來確認(rèn)成本,是嗎?
是的,你的理解是正確的
就是掛“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸”嗎?
是的,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸
哦,好的,謝謝老師!
老師,由于月收入不到10萬(wàn),有兩個(gè)“附加稅”減免,減免這部分要出賬嗎?
減免部分不用做賬。
我們4、5月份的收入有超過20萬(wàn)元,直到9月份才有另外一筆收入不到7萬(wàn)元,這樣的話,我們9月份能享受兩個(gè)“附加稅”減免嗎?
你好,是可以減免的。
我是該按月算還是按季度算呢?比如10月有30萬(wàn),11月9萬(wàn),12月8萬(wàn),那11月和12月能減免嗎?
你好,小規(guī)模按季度
我們是一般納稅人
我們是按月嗎?
一般納稅人是按月