您好,選擇其他,然后您如果預(yù)先繳納稅款了,就選擇然后填上稅款,沒(méi)有的話就啥也不填寫
老師 附加稅申報(bào) 應(yīng)該是小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的零申報(bào) 但需要填免征計(jì)稅依據(jù)數(shù)額 問(wèn)題是提示我三項(xiàng)附加稅都減免 但是下面填寫時(shí)有一項(xiàng)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)沒(méi)有自動(dòng)顯示減免性質(zhì)代碼 如果手動(dòng)改了要填寫改動(dòng)說(shuō)明 我應(yīng)該怎么填寫?
增值稅及附加稅申報(bào)表多了一個(gè)城市維護(hù)建設(shè)稅,第5欄里的減免性質(zhì)代碼和第6欄里的稅額需要填啥
4月份收到國(guó)家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育費(fèi)附加 結(jié)果這個(gè)月報(bào)稅時(shí):稅金及附加的金額<城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)附加,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)那一欄提示錯(cuò)誤。稅金及附加的金額從三月報(bào)表上+4-6月的金額,與6月份的利潤(rùn)表是相符的!但城市維護(hù)建設(shè)稅+教育費(fèi)的附加確實(shí)>稅金及附加!請(qǐng)問(wèn)是什么原因,現(xiàn)在該怎樣調(diào)整?
老師,?申報(bào)增值稅的時(shí)候 稅控盤減免稅款的那個(gè)步驟是需要填寫3個(gè)表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì) 第二步增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi) 第三步主表應(yīng)納稅額減征額 是這樣嗎?
之前會(huì)計(jì)填的利潤(rùn)表,稅金及附加金額漏填了,我要把第三欄稅金及附加改成和賬本一樣金額,比如第二季度累計(jì)稅金及附加3800,城市維護(hù)建設(shè)稅500,印花稅800,我想把三季度稅金及附加寫成5000,城市維護(hù)建設(shè)稅3000,印花稅我想填25000,填不上去
老師,你好,我想問(wèn)下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒(méi)收到 所以一直沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開(kāi)票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來(lái)留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來(lái)計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬(wàn)元,那我下月工資是不是要按20%來(lái)繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
之前沒(méi)交過(guò)稅款,就是這樣,然后保存就行了嗎
您好,看一下最后繳納的數(shù)據(jù)是不是應(yīng)該繳納的,核對(duì)一下數(shù)據(jù),沒(méi)錯(cuò)就可以保存
不對(duì)啊,保存不了
現(xiàn)實(shí)減免稅額應(yīng)大于0
減免的稅額我看你有一行要填數(shù),減免的數(shù)據(jù)填對(duì)了嗎
你不是說(shuō)沒(méi)提前交錢的就不用填嗎,我沒(méi)填啊,咋填錯(cuò)呢?
你到底知不知道 不知道我就換人了
等半天說(shuō)的是啥
我的意思您減免的也要填寫啊,你不填寫減免,您最后的那里肯定數(shù)據(jù)不對(duì),比如說(shuō)一共是2.你要減免1那就把1填上,剩下的就是你實(shí)際繳納的,
你剛才說(shuō)預(yù)先交款了就填,我沒(méi)預(yù)先交,咋填?
那不好意思了,向您道歉,我理解成您知道減免的地方要填寫減免的,現(xiàn)在明白了嗎,不明白我在給你說(shuō)一下
從我第一個(gè)問(wèn)題就是問(wèn)的5欄和6欄咋填,你到現(xiàn)在也沒(méi)給解決
第五欄,其他,就可以,把減免的金額填寫到第六欄里面,然后就可以的
減免額填多啥啊,咋算的,我是不會(huì)算又不是不識(shí)字,真服了
你沒(méi)說(shuō)你不會(huì)算啊,親,你要是說(shuō)不會(huì)算,那你應(yīng)該告訴我數(shù)據(jù),我算出來(lái)告訴你。你不告訴我數(shù)據(jù),我沒(méi)法給你列出過(guò)程啊,
我看圖片看不到您增值稅稅額,而且還要告訴我收入,你是一般納稅人還是小規(guī)模
小規(guī)模,增值稅稅額368.32
小規(guī)模,只繳納城市維護(hù)建設(shè)稅./這個(gè)是減半征收,368.32乘以7%在除以2,應(yīng)交繳納12.89,減免那里填寫12.89
好的,謝謝
消消氣哈,祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)