你好,你們的收入和借款以及欠款根本就是不同的金額,是沒有辦法這3個(gè)做在一筆分錄里的 每筆業(yè)務(wù)單獨(dú)做賬,你們之前的欠款和加工費(fèi)有沒有掛賬呢
老師,客戶7月貨款222476,老板是我們公司股東,所以他要付給我們的加工費(fèi),往往用來沖減他為我們工廠代付款項(xiàng),7月6號代付供應(yīng)商貨款21700,7月26號代付供應(yīng)商貨款10萬,7月31號代付固定資產(chǎn)2萬,截止6月底我們工廠與他們的結(jié)欠金額是一229195,因此上述貨款沖減后,結(jié)欠金額為一148419,我應(yīng)該怎么做這筆分錄
老師好,B公司是我們客戶,老板是我們廠的股東之一,因此B公司的訂單都下給我們工廠。每個(gè)月付我們加工費(fèi),上個(gè)月代找們付了幾筆供應(yīng)商貨款,還有其他一些支出,這個(gè)帳的分錄應(yīng)該怎么做
老師好,工廠一股東借支工廠10萬,其獨(dú)資工廠是本工廠客戶,借支款用來沖減應(yīng)付我們的加工費(fèi),上月加工費(fèi)103160,前面我們欠他292016,請問這三個(gè)數(shù)據(jù)怎么寫一筆分錄,請明白的老師回答,千恩萬謝!
老師好,我廠有一股東,自己獨(dú)資的工廠是我廠客戶,有時(shí)他代付供應(yīng)商貨款,用來沖減他應(yīng)該付給我們的加工費(fèi),像這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄,謝謝啦
老師這怎么做勝利酒廠10月接到一筆糧食白酒訂單,合同議定不含稅銷售價(jià)格為2000萬元(100萬千克),如何組織該批白酒的生產(chǎn),共有3種方案可供選擇。方案一:委托加工成酒精,然后由本廠生產(chǎn)成白酒。該酒廠以價(jià)值250萬元的原材料委托A廠直接加工成白酒,加工費(fèi)支出150萬元,加工后的酒精運(yùn)回本廠后,再由本廠生產(chǎn)成白酒,需支付人工及其他費(fèi)用100萬元。方案二:委托A廠直接加工成白酒,收回后之久加價(jià)銷售。該酒廠將價(jià)值250萬元的原材料交A廠加工成白酒,需支付加工費(fèi)250萬元。產(chǎn)品運(yùn)回后仍以2000萬元的價(jià)格銷售。方案三:由該廠自己完成白酒的生產(chǎn)過程。由本廠生產(chǎn),消耗材料250萬元,需支付人工費(fèi)及其他費(fèi)用250萬元。請根據(jù)以上資料,分別計(jì)算做出選擇。
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實(shí)收資本200萬實(shí)繳,這個(gè)需要交個(gè)稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因?yàn)殚L時(shí)間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個(gè)我們到時(shí)支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個(gè)對于我們會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個(gè)嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計(jì)放著 匯算清繳的時(shí)候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項(xiàng)
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實(shí)際發(fā)的和工資表上的不一至,實(shí)際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
有啊,單獨(dú)寫怎么寫
借其他應(yīng)收款10? 貸銀行存款10 借銀行存款103160? 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款等292016? 貸其他應(yīng)收款292016
第二筆不是借應(yīng)收帳款嗎
你前面寫了借支,然后又說用借支款用來沖減應(yīng)付我們的加工費(fèi),就代表收到了呀
肯定收到了,但是103160是他們家要付給我們的加工費(fèi)啊,本月的分錄不應(yīng)該是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
同學(xué),沒有收到是應(yīng)收,收到了就是銀行存款啊
我們每月應(yīng)收是一百多萬,我是不是把他家跟其他的客戶一樣,都先寫這樣應(yīng)收款的分錄,然后再寫一筆他們借支沖減貨款的分錄呢,如果我不寫前面那筆應(yīng)收,會(huì)不會(huì)少做了一筆啊
如果你前面做過應(yīng)收,那現(xiàn)在可以借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款
是,103160的應(yīng)收款我前面己經(jīng)做分錄了,現(xiàn)在我不知怎么沖減這十萬,還有前面欠他家款的分錄要不要體現(xiàn)
103160你前面做了應(yīng)收,現(xiàn)在貸應(yīng)收沖減 前面欠他家款的分錄就是借銀行存款等292016? 貸其他應(yīng)收款292016,借方看你具體是收的錢還是貨可以去調(diào)整