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今年1月份收到的專票,當(dāng)月已抵扣,9月開了紅字,客戶重新開了普票,這部分已抵扣的進項稅額是直接在表二,進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

2021-10-08 09:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-08 09:59

你好!主表也要填進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶8823 追問 2021-10-08 09:59

主表是手動填寫嗎?

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快賬用戶8823 追問 2021-10-08 10:00

綜合服務(wù)平臺,不需要做什么吧

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齊紅老師 解答 2021-10-08 10:00

你好!是的。是手動填寫了

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快賬用戶8823 追問 2021-10-08 10:48

綜合服務(wù)平臺,不需要做什么吧

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齊紅老師 解答 2021-10-08 10:49

你好!這個不用,你已經(jīng)抵扣過了

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你好!主表也要填進項轉(zhuǎn)出
2021-10-08
你好 你這個只需要用負數(shù)就可以的,不需要進項轉(zhuǎn)出的 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 帶:應(yīng)收賬款
2022-10-08
你好,已經(jīng)抵扣的是采購方填寫信息表,銷售方開紅字發(fā)票。 收到紅字發(fā)票的時候做原來負數(shù)的分錄,然后增值稅表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-12
你好 做原來負數(shù) 分錄就可以,報一月稅款時表二填寫進項轉(zhuǎn)出
2021-04-10
您好,在9月收到發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出。
2020-09-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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