你好,可以開票啊。這個是可以開的
老師,增值稅和附加稅申報完了,但是企業(yè)所得稅季報和財務報表沒申報,我急著申領發(fā)票,請問可以執(zhí)行清卡操作嗎?
老師,你好!我公司一般納稅人這個月季報,我暫時只申報了增值稅報表和附加稅報表,可以清卡購票嗎?因為公司著急開票,后面再報企業(yè)所得稅可以嗎
老師。我增值稅申報好了清卡以后就能開票了嗎。我暫時只申報了增值稅企業(yè)所得稅還沒申報。著急開票
老師,我申報稅費已經申報了,但是沒劃款,現(xiàn)在要買發(fā)票,我能不能先劃增值稅,然后就可以清卡買發(fā)票了吧?
老師 增值稅申報了 企業(yè)所得稅和報表以及印花稅還沒報 稅控盤打開顯示清卡成功了 我自己點遠程清卡怎么顯示無法清
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
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