應(yīng)該是存根聯(lián)明細(xì)吧?

增值稅申報表存根聯(lián)明細(xì)表上的稅額合計數(shù)為什么與開票系統(tǒng)上的累計數(shù)會不一樣?我會手工相加與開票系統(tǒng)上的金額是相等的,但與國稅存根表上金額不等
老師報稅系統(tǒng)增值稅申報那里的存根聯(lián)后面有數(shù)是什么意思?
增值稅申報表附表二里面有個8B,為什么提醒附列資料二第8b行“其他”稅額為11344.90,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),這是什么意思
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師 增值稅申報表里面這個表是什么意思呀
你好,當(dāng)月計提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
就這個發(fā)票存根聯(lián)
不是提示你填寫B(tài)20300《增值稅及附加稅費申報表》里的身份證號碼嗎?你填寫沒?
嗯嗯,我想問您發(fā)票存根聯(lián)68400是什么意思
就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊,對得上那張發(fā)票號碼的存根聯(lián)上的金額嗎?
就這個圖片
都改完了,您看這個數(shù)是什么意思
就這個數(shù)
那個68400就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊
我申報的是這個數(shù)
申報的數(shù)
采集成功就對了啊
也沒這個數(shù)呢
你那個68400和你的免稅銷售額234600的銷售額差得太遠(yuǎn)了啊
嗯嗯,所以我問怎么來的
存根聯(lián)是自己開票的數(shù)據(jù),難道你還有未開票的銷售額?
沒有,我問了問航信,他說應(yīng)該有沒驗舊的發(fā)票
哦,那就帶上盤去大廳申報試試
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦