應(yīng)該是存根聯(lián)明細(xì)吧?
增值稅申報(bào)表存根聯(lián)明細(xì)表上的稅額合計(jì)數(shù)為什么與開票系統(tǒng)上的累計(jì)數(shù)會不一樣?我會手工相加與開票系統(tǒng)上的金額是相等的,但與國稅存根表上金額不等
老師報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)那里的存根聯(lián)后面有數(shù)是什么意思?
增值稅申報(bào)表附表二里面有個8B,為什么提醒附列資料二第8b行“其他”稅額為11344.90,大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù),這是什么意思
老師,小規(guī)模開票系統(tǒng)稅額是7835.77,增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面帶出來的稅額是7835.73,相差0.04,這種需不需要把申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)改成7835.77呢
老師 增值稅申報(bào)表里面這個表是什么意思呀
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進(jìn)來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會計(jì)做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應(yīng)該怎么做,沒有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請問一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應(yīng)收往來這個科目了,因?yàn)樵儆眠@個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導(dǎo)致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
就這個發(fā)票存根聯(lián)
不是提示你填寫B(tài)20300《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表》里的身份證號碼嗎?你填寫沒?
嗯嗯,我想問您發(fā)票存根聯(lián)68400是什么意思
就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊,對得上那張發(fā)票號碼的存根聯(lián)上的金額嗎?
就這個圖片
都改完了,您看這個數(shù)是什么意思
就這個數(shù)
那個68400就是發(fā)票存根聯(lián)上的開票金額啊
我申報(bào)的是這個數(shù)
申報(bào)的數(shù)
采集成功就對了啊
也沒這個數(shù)呢
你那個68400和你的免稅銷售額234600的銷售額差得太遠(yuǎn)了啊
嗯嗯,所以我問怎么來的
存根聯(lián)是自己開票的數(shù)據(jù),難道你還有未開票的銷售額?
沒有,我問了問航信,他說應(yīng)該有沒驗(yàn)舊的發(fā)票
哦,那就帶上盤去大廳申報(bào)試試
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦