你好 沖當(dāng)期收入就好了?
#提問#,老師,我們老客戶介紹新客戶給我們公司,獎(jiǎng)勵(lì)了他1000元介紹費(fèi),錢從我們公司打給他了,這樣怎么做賬呀
老師,我們付運(yùn)費(fèi)給快遞公司5萬元,快遞公司給我們開具5萬元專用發(fā)票,有破損的賠給我們1000元,這1000元我們需要給他們開票么?這筆帳怎么做?
我們公司客戶給我們罰款了1000元,不給我們這1000元,還要我們給他們開票了,這筆分錄怎么做啊
我們客戶給我們供貨開了1000的發(fā)票,我們給客戶轉(zhuǎn)了908,中間的客戶說不要了。這個(gè)分錄怎么做
#提問#老師,客戶需要我們返利給他們1000元,這個(gè)1000元在貨款里面扣,這個(gè)1000元可以不開票嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
但是稅費(fèi)那里對(duì)不上啊
稅款也是沖了的 ,原分錄 不變,金額負(fù)數(shù)??
那這筆款我們不交稅嗎
稅款不能沖吧,開了票就是要交稅,只是我們沒這筆收入
借 應(yīng)收負(fù)數(shù)? 貸收入負(fù)數(shù) ‘ 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)?
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)的話,我們就不用交這筆稅費(fèi)嗎,稅費(fèi)也沖減了嗎
我們開的是銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票不是負(fù)數(shù)發(fā)票
銷售折讓是銷售方開負(fù)數(shù) 發(fā)票沖收入??
就是我們不是開的負(fù)數(shù)發(fā)票,開得是正數(shù)發(fā)票,但是我們是收不到這筆款的,做營(yíng)業(yè)外支出是吧
你好 ?這樣處理也可以的,正規(guī)是我發(fā)你的處理
就是客戶要求我們給他們開票,罰款收不到錢也要開票
是的? 所以我讓你開負(fù)數(shù) 發(fā)票,你不開,我要記營(yíng)業(yè)外