你好,辦公室計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 車間計(jì)入制造費(fèi)用
老師,你好,請幫我看看做的分錄對不對?謝謝 1、支付克萊登返點(diǎn) 銷售費(fèi)用-回扣 2、支付張雷用于李梅受傷住院伙食費(fèi) 制造費(fèi)用-福利 3、支付金士頓模具鼠標(biāo)按鍵移模運(yùn)費(fèi)12元(業(yè)務(wù)部)銷售費(fèi)用-快遞費(fèi) 4、支付張仕美購買桶裝水8桶 (7月19、20、21日車間停水,給員工喝水) 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 5、支付羅從生19日晚上搬臺(tái)面加班夜宵費(fèi) 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 6、支付彭彩購買姓名掛牌樣辦2個(gè)、支付彭彩購買藍(lán)標(biāo)2個(gè) 管理-辦公費(fèi)
老師,我把辦公室和車間購買的桶裝礦泉水,放到伙食費(fèi)臺(tái)賬里面去了。對不對???
老師,我把辦公室和車間購買的桶裝礦泉水,放到伙食費(fèi)臺(tái)賬里面去了。對不對???
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設(shè)計(jì)的,最近簽了一個(gè)合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費(fèi),3萬塊錢是設(shè)計(jì)費(fèi),客戶把10萬塊錢轉(zhuǎn)到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設(shè)計(jì)費(fèi)3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,我在稅務(wù)上的收入是不是申報(bào)3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時(shí)候
您好老師,現(xiàn)在裝修開辦期間酒店購買了點(diǎn)對講機(jī),工作掛牌,和有點(diǎn)工具,然后已經(jīng)付款了。我這邊已經(jīng)入了憑證 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-辦公費(fèi)/工具費(fèi)用 貸:銀行存款 另外還有電腦,打印機(jī)也入了固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電子設(shè)備 貸:銀行存款 因?yàn)槌鋈霂煜到y(tǒng)是單獨(dú)另外上的軟件速達(dá)3000,那我用速達(dá)3000,還需要讓庫管分別把這些東西都入到出入庫系統(tǒng)里面,入庫和出庫嗎?如果做了,那月底正常需要用速達(dá)3000的盤點(diǎn)和結(jié)存數(shù),到金蝶做賬系統(tǒng)來結(jié)賬用,那現(xiàn)在我已經(jīng)做進(jìn)金蝶系統(tǒng)里面了。是不是就正常錄入速達(dá)出入庫系統(tǒng)里面,不用做賬務(wù)處理了?。咳绻僮鼍褪侵貜?fù)了對嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因?yàn)闆]有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒有做賬,后期開始營業(yè)才登記營業(yè)執(zhí)照和注冊稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請問一下收購棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請問一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,這個(gè)是福利費(fèi)
伙食費(fèi)也是福利費(fèi)
你好,如果你要做福利費(fèi)。是哪個(gè)部門就計(jì)入哪個(gè)部門福利費(fèi)!供參考!