是的,取得一般納稅人那取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,直接用專票上注明的稅額,當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師,我從合作社取得的普票,買的農(nóng)產(chǎn)品,我是一般納稅人,票面金額是84000 ,那我可以抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅
老師,如果我從一般納稅人那取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,是不是直接可以用專票上注明的稅額,當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,按憑證上注明的稅額抵扣,就是金額乘以百分之9稅率抵扣嗎?
從農(nóng)民手中收購(gòu)蘋果,用于直接對(duì)外銷售,收購(gòu)發(fā)票上注明買價(jià)為兩萬(wàn)元,該批蘋果由運(yùn)輸企業(yè)一般納稅人負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)綇S,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅運(yùn)費(fèi)為800元,該被蘋果80%驗(yàn)收入庫(kù),20%作為福利直接發(fā)給員工,A購(gòu)入的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額能夠全部抵扣B驗(yàn)收入庫(kù)的蘋果進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,發(fā)給員工的不能抵扣C此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1497.6元D此業(yè)務(wù)當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1440元
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請(qǐng)問 我們因?yàn)槭惶崆鞍l(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請(qǐng)問我方公司掛靠對(duì)方建筑公司,對(duì)方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會(huì)計(jì)做賬當(dāng)成無形資產(chǎn)去攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值,以及后續(xù)作為無形資產(chǎn)完成實(shí)繳的流程
老師,請(qǐng)問一下,我們注冊(cè)公司,隨便找一個(gè)員工當(dāng)法人,對(duì)這個(gè)員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對(duì)方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在新注冊(cè)了公司,也是原來那個(gè)公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來,我讓對(duì)方寫個(gè)補(bǔ)充說明和寫現(xiàn)金 收據(jù)(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯(cuò)了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
一般納稅人銷售農(nóng)產(chǎn)品本身適用的稅率就是9%是這個(gè)原因嗎
是的,他是適用低稅率