你好,一般納稅人按照 9%抵扣
老師,我從合作社取得的普票,買的農(nóng)產(chǎn)品,我是一般納稅人,票面金額是84000 ,那我可以抵扣多少進項稅
老師,如果我從一般納稅人那取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,是不是直接可以用專票上注明的稅額,當(dāng)作進項稅抵扣了
老師,我們今天在小規(guī)模納稅人處取得普通發(fā)票一張,開的是農(nóng)產(chǎn)品姜的,我們可以根據(jù)票面金額×抵扣率抵扣進項嗎?
一般納稅人取的農(nóng)場開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅的普票,可以抵扣進項嗎,稅率是多少
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票的時候都是票面金額*9%抵扣進項稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請問現(xiàn)在還能抵扣進項稅嗎?怎么抵扣呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
微信掃碼加老師開通會員
84000 直接乘以0.09對嗎?
你好,對的,你的理解是正確的??