你好 按你手里現(xiàn)有的單位做報銷的分錄?
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報銷一筆員工的交通費,代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費用-交通費 貸:其他應(yīng)付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費用-交通費 貸:銀行存款呢?
老師:老板報銷員工看病工傷費用,直接一個銀行轉(zhuǎn)賬回單過來。至于員工前期墊付的報銷單子我沒有,報銷單子在我經(jīng)理手里。因為經(jīng)理還要和老板對賬。我這該怎么做賬啊
老師,我們工會有員工住院慰問金,然后事務(wù)部的經(jīng)理先轉(zhuǎn)了這筆錢給住院員工,現(xiàn)在來報銷說給的微信轉(zhuǎn)賬沒有發(fā)票不用再寫報銷單,只有做一張慰問金發(fā)放表格,領(lǐng)導(dǎo)都簽字了,但是這和轉(zhuǎn)給經(jīng)理沒關(guān)系吧?那我手續(xù)要什么才能給他轉(zhuǎn)賬呢,怕手續(xù)不齊全
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報銷單,費用89萬,相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費了辦證費,工資,社保等說好了這個費用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報個稅。辦證費掛靠費也沒有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對公司未分配利潤進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
我不知道用哪個分錄合適。還包含報銷看客戶的錢
這個錢是單位免費給員工報銷的嗎? ?
是啊。因為是工傷
借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬。 如果后面有工傷賠償,你就沖減管理費用。
老師,工傷進(jìn)福利費嗎
社保不給報銷,然后單位免費給員工報銷的寄福利費用。
好的。謝謝
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