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老師好 小規(guī)模公司,收入3000,因為還沒有領(lǐng)購發(fā)票,對方也沒有要發(fā)票,這個稅額我寫多少呢,沒有什么特殊行業(yè),商業(yè)行業(yè)

2021-10-06 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-06 09:44

您好,沒有開票的收入,您做無票收入做賬納稅申報。

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快賬用戶3862 追問 2021-10-06 09:45

我現(xiàn)在是不知道這個稅額寫多少呢

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齊紅老師 解答 2021-10-06 09:45

小規(guī)?,F(xiàn)在是按1%稅率,計算交稅。

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快賬用戶3862 追問 2021-10-06 10:13

如何計算呢 老師 是3000/1+1%算出不含稅銷售額嗎? 在把3000-不含稅銷售額嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 10:16

對,先算出不含稅的銷售額,再用不含稅的銷售額乘以1%,就是應(yīng)繳納的增值稅。 小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免增值稅。

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快賬用戶3862 追問 2021-10-06 10:56

就是說季度 不含稅銷售額不超過45w,不用繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 11:07

就是說季度 不含稅銷售額不超過45w,不用繳納增值稅對

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快賬用戶3862 追問 2021-10-06 11:10

好的 那我的稅額算的對嗎 含稅銷售額-不含稅銷售額,因為在入賬的時候 有個貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費小規(guī)模 這塊的一個稅額

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齊紅老師 解答 2021-10-06 11:12

。是的,您這樣處理是對的。

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快賬用戶3862 追問 2021-10-06 11:14

好的 謝謝玲老師

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齊紅老師 解答 2021-10-06 11:15

不客氣,祝您節(jié)日愉快。

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您好,沒有開票的收入,您做無票收入做賬納稅申報。
2021-10-06
你好,正規(guī)的做法是要確認收入當(dāng)無,當(dāng)無票收入,但是實際操作中確實也有很多沒有這樣做。
2024-10-22
不管開專票還是普票你們交稅都一樣的 你給對方提供的啥
2020-10-30
你好,500萬/1.01乘以1%,這個是增值稅。所得稅,你的利潤就是500萬嗎?沒有其他的成本費用嗎?如果是的話,500萬/1.01-附加稅)乘以25%。
2023-05-11
3000萬,你這個500萬就需要轉(zhuǎn)一般納稅人了,連續(xù)累計12個月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人。你看一下你們第幾次做收入的時候就超過了?
2024-07-16
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