您好,沒有開票的收入,您做無票收入做賬納稅申報。
你好 小規(guī)模納稅人 之前一直大廳代開專票 后來自行領(lǐng)取專票 在代開專票期間有張發(fā)票自助機子打印沒有收款人 復(fù)核人 對方公司不要這張發(fā)票 現(xiàn)在大廳說因為自行領(lǐng)取專票不能作廢 我公司的稅控系統(tǒng)也不能作廢 有什么辦法作廢發(fā)票了 謝謝
老師好 小規(guī)模公司,收入3000,因為還沒有領(lǐng)購發(fā)票,對方也沒有要發(fā)票,這個稅額我寫多少呢,沒有什么特殊行業(yè),商業(yè)行業(yè)
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對方500萬開發(fā)票,付出去的450萬沒有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
為什么小規(guī)模企業(yè)購進的是對方公司開普通發(fā)票的,就沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅抵扣,而小規(guī)模企業(yè)銷售貨物的時候,貸方卻要寫應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢?這是為什么?不都是小規(guī)模企業(yè)嗎?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在要分幾批收入3000萬,這個怎么操作呢?還有需要怎么交稅,有哪些稅,稅收利率是多少?還有開票,我們沒有領(lǐng)發(fā)票,現(xiàn)在去要開票,去稅局代開還是自己開?是一家小規(guī)模勞務(wù)公司
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
我現(xiàn)在是不知道這個稅額寫多少呢
小規(guī)?,F(xiàn)在是按1%稅率,計算交稅。
如何計算呢 老師 是3000/1+1%算出不含稅銷售額嗎? 在把3000-不含稅銷售額嗎?
對,先算出不含稅的銷售額,再用不含稅的銷售額乘以1%,就是應(yīng)繳納的增值稅。 小規(guī)模納稅人季度不超過45萬免增值稅。
就是說季度 不含稅銷售額不超過45w,不用繳納增值稅嗎?
就是說季度 不含稅銷售額不超過45w,不用繳納增值稅對
好的 那我的稅額算的對嗎 含稅銷售額-不含稅銷售額,因為在入賬的時候 有個貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費小規(guī)模 這塊的一個稅額
。是的,您這樣處理是對的。
好的 謝謝玲老師
不客氣,祝您節(jié)日愉快。