你好,500萬/1.01乘以1%,這個是增值稅。所得稅,你的利潤就是500萬嗎?沒有其他的成本費用嗎?如果是的話,500萬/1.01-附加稅)乘以25%。
咨詢一個問題,小規(guī)模企業(yè)一年開了200萬3%增值發(fā)票,總共需要交多少錢呢?增值稅,附加稅,所得稅啥的都全部放在一起
老師好!個人獨資企業(yè)小規(guī)模的納稅人,查賬征收,如果開出去150萬沒有進來的材料發(fā)票和其他費用,交經(jīng)營所得稅要交多少啊
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對方500萬開發(fā)票,付出去的450萬沒有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
老師,請教一下,旅行社小規(guī)模納稅人,收入500給對方開發(fā)票,付出去450萬沒有發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅分別應(yīng)該交多少呢?
主營業(yè)務(wù)收入:應(yīng)收賬款2.5萬,實際收到5萬,另外2.5萬不需要開票。分錄如何寫
老師,請問我們公司是一般納稅人,給對方提供建筑服務(wù)是拉土,我們可以開票簡易計稅三個點的發(fā)票嗎?
老師您好,用現(xiàn)金發(fā)放工資怎么操作呀
交的企業(yè)所得稅,怎么寫分錄?
老師,計提企業(yè)所得稅的分錄怎么做的?
非鑒證服務(wù)也不得采取或有收費的形式 這句表述正確嗎?為什么麻煩說一下謝謝
公司為一般納稅人,主營建筑工程的,偶爾給項目上提供材料并開具13%的材料票,會不會對公司有影響
老師,麻煩您幫我看看這樣發(fā)票我怎么入賬合適呢?上面部分屬于勞保用品,我是分開入賬還是一起呢
老師 有這樣的情況 1. 是自家的原料 讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費 2. 別人的原料讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費 這樣做對么老師
今年補繳上年的增值稅怎么寫分錄?
微信掃碼加老師開通會員
對,也就是增值稅交4.95?附加稅交多少呢?如果一個季度開票40萬,就是交增值稅4000嗎?500萬全算利潤,那就是得交125萬差不多的所得稅嗎?
4.95乘以6%,按照這個來繳納。
你單位沒有其他的費用嗎?比如工資這個也可以抵扣的,沒有的話就按照上面的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒有上限呢?開500萬一個月
對的,是的,你連續(xù)累計12個月銷售額500萬,需要轉(zhuǎn)一般納稅人的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正常交稅有沒有上限呢?開500萬一個月可不可以?
是的,你開票有上限,連續(xù)累計12個月銷售額在500萬以內(nèi),需要控制這一個。
旅行社差額征稅也是收入500萬嗎?還是減去成本500萬
他是按照差額之后的500萬來算。
是你沒有正常的抵扣,那你就按照你開發(fā)票。
就是如果對方給我開了450萬我就按50萬算,對方不給我開我就按500萬算是嗎?
對的,是的,是這么做的。
我們差額征稅就是一個季度對方能給我30萬,我就可以開60萬是不是郭老師?
對的,是的,是這么做的。