你好,500萬/1.01乘以1%,這個是增值稅。所得稅,你的利潤就是500萬嗎?沒有其他的成本費用嗎?如果是的話,500萬/1.01-附加稅)乘以25%。
咨詢一個問題,小規(guī)模企業(yè)一年開了200萬3%增值發(fā)票,總共需要交多少錢呢?增值稅,附加稅,所得稅啥的都全部放在一起
老師好!個人獨資企業(yè)小規(guī)模的納稅人,查賬征收,如果開出去150萬沒有進來的材料發(fā)票和其他費用,交經營所得稅要交多少啊
小規(guī)模報稅,專票開出多少銷項票,增值稅就要交多少。不開專票,只開了普票,就不用交增值稅,只交企業(yè)所得稅。所有開的進項票無論是專票還是增值票都只能作為費用票用,收入-費用在×稅率=企業(yè)所得稅,我的理解對嗎老師
郭老師,小規(guī)模旅行社差額征稅的,收對方500萬開發(fā)票,付出去的450萬沒有發(fā)票,要交多少稅呢?增值稅跟企業(yè)所得稅都分別交多少呢
老師,請教一下,旅行社小規(guī)模納稅人,收入500給對方開發(fā)票,付出去450萬沒有發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅分別應該交多少呢?
老師,公司團建,對方開發(fā)票給我們應該開什么內容?
老師,一勞務工之前跟我們公司簽的勞務合同,現在他想換一種方式,叫一家勞務公司跟我們公司簽合同(這個應該要簽什么合同),然后這家公司開什么發(fā)票給我們呢?幾個點的稅
您好,老師,農產品進項稅額核定扣除的政策還有嗎?
公司轉賬5萬投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產生的過路費進項稅單位可以進項抵扣嗎?過路費電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報名中級會計老師嗎
老師,想注冊個營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數總和法計提,那稅務折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計實務押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產企業(yè)這個月不小心報了免抵,下個月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網電,電用在兩個項目上,這怎么分攤成本
對,也就是增值稅交4.95?附加稅交多少呢?如果一個季度開票40萬,就是交增值稅4000嗎?500萬全算利潤,那就是得交125萬差不多的所得稅嗎?
4.95乘以6%,按照這個來繳納。
你單位沒有其他的費用嗎?比如工資這個也可以抵扣的,沒有的話就按照上面的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正可不可以呢常交稅有沒有上限呢?開500萬一個月
對的,是的,你連續(xù)累計12個月銷售額500萬,需要轉一般納稅人的。
工資的什么也沒那么多,如果小規(guī)模給對方一個月開了500萬發(fā)票,付出去的450萬給我開發(fā)票,那就是交50?5%的所得稅是吧?我們開發(fā)票如果正常交稅有沒有上限呢?開500萬一個月可不可以?
是的,你開票有上限,連續(xù)累計12個月銷售額在500萬以內,需要控制這一個。
旅行社差額征稅也是收入500萬嗎?還是減去成本500萬
他是按照差額之后的500萬來算。
是你沒有正常的抵扣,那你就按照你開發(fā)票。
就是如果對方給我開了450萬我就按50萬算,對方不給我開我就按500萬算是嗎?
對的,是的,是這么做的。
我們差額征稅就是一個季度對方能給我30萬,我就可以開60萬是不是郭老師?
對的,是的,是這么做的。