同學(xué)您好,20*7年1月1日, 借:銀行存款? ?100 ? ?貸:長期借款? ?100 20*7年6月30日、12月31日,20*8年6月30日、12月31日,每次計(jì)提利息=100*6%*6/12=3(萬元) 借:在建工程? ?3 ? ?貸:應(yīng)付利息? ?3 支付利息時(shí), 借:應(yīng)付利息? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 工程于20*9年3月30日完工,一個(gè)季度計(jì)提利息=100*6%*3/12=1.5(萬元) 借:在建工程? ?1.5 ? ?貸:應(yīng)付利息? ?1.5 完工后,貸款于20*9年6月30日,計(jì)提一個(gè)季度的利息,完工后的貸款利息計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,分錄為: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?1.5 ? ?貸:應(yīng)付利息? ?1.5 20*9年6月30日支付利息時(shí), 借:應(yīng)付利息? ?3 ? ?貸:銀行存款? ?3 通過以上分錄可知,截至20*9年6月30日,計(jì)入在建工程合計(jì)=3*4%2B1.5=13.5(萬元) 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額=1.5(萬元)
請問老師 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師,你給我寫一下這個(gè)分錄給我說一下這道題的分錄他應(yīng)該怎么寫?
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫?
老師你說這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
請問有購銷合同的,都要交印花稅是吧?
老師好!本期季報(bào)4-6月份,是不按6月份的報(bào)表填寫?
老師問一下,如果今年的人數(shù)沒有達(dá)到需要繳納的人數(shù),那之前年度已經(jīng)繳納的殘保金退嗎
法人代墊能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎
老師,我是建筑公司 有個(gè)項(xiàng)目是23年的 現(xiàn)在合同才拿回來,這個(gè)合同是清包工,我的成本是工資表需要作在23年,請問 這種情況 我25年開銷項(xiàng) 那么我成本工資所屬期是本年 還是按照合同做23年的月份
股權(quán)變更,稅務(wù)完事了,工商提交了資料,公示營業(yè)執(zhí)照,咋公示
6月財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào),我們是加工制造業(yè)的工廠,問下我 需要找老板要合同嗎?絕大部分內(nèi)銷,有一丁點(diǎn)外銷
老師,每個(gè)月做賬都有兩三筆專票沒報(bào)銷我也沒入賬。那幾張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理?后期可能會(huì)報(bào)銷。導(dǎo)致我每個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都對不上。
老師,咨詢服務(wù)公司只有一個(gè)會(huì)計(jì),工資做成本,社保做費(fèi)用,那我計(jì)提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫? 我之前都寫到管理費(fèi)用了
老師我們公司幫甲公司墊付了貨款加人工費(fèi)一共三十多萬,然后我們簽了協(xié)議,甲方還我們貨款之后給我們18萬的利潤 這18萬打到法人個(gè)人戶可以嗎
老師,第一個(gè)“固定資產(chǎn)”科目不是要寫成“固定資產(chǎn)清理”嗎?
發(fā)錯(cuò)了,謝謝老師
呵呵,沒關(guān)系的,同學(xué),祝您國慶假期愉快