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編制與上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)會計分錄

編制與上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)會計分錄
2021-10-04 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-04 13:31

你好,請稍等,解答中

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齊紅老師 解答 2021-10-04 13:40

購買原材料,借原材料10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300,貸應(yīng)付票據(jù)11300 銷售產(chǎn)品,借應(yīng)收賬款45200,貸主營業(yè)務(wù)收入40000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額5200 盤虧材料,借管理費(fèi)用5650,貸主營業(yè)務(wù)成本5000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出650 采購手機(jī),借庫存商品2000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額260,貸銀行存款2260, 發(fā)放春節(jié)福利,借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)2260,貸庫存商品2000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出260 借生產(chǎn)成本1808,管理費(fèi)用452,貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 繳納增值稅,借未交增值稅4000,貸銀行存款4000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4550,貸未交增值稅4550

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 13:51

采購手機(jī),庫存商品200000吧

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齊紅老師 解答 2021-10-04 13:57

是的,沒注意到是每臺手機(jī)價格,需要乘100

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 13:58

那最后一問是不是收到影響

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齊紅老師 解答 2021-10-04 14:05

不會有影響,進(jìn)項稅額在購進(jìn)時抵扣,發(fā)放時需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 14:06

它這個不是不能算視同銷售,不能抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-04 14:12

還是沒有抵扣,下一筆分錄做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 14:18

我算的最后是550啊

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齊紅老師 解答 2021-10-04 14:24

你是把倒數(shù)第二問的繳的未交增值稅算進(jìn)去了吧,一般這個月繳的都是上個月月末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 14:26

倒數(shù)第二問,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)4000嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-04 14:27

不是啊,是未交增值稅,上月樂末未交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目,這月繳了就要沖抵

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快賬用戶3490 追問 2021-10-04 14:32

題目中寫的是繳納本月增值稅4000,雖然這么寫,但是是上月未繳的增值稅,是這意思

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齊紅老師 解答 2021-10-04 14:35

是的,就是這個意思

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你好,請稍等,解答中
2021-10-04
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-05-05
同學(xué),你好,稍等一下,老師看下題目哦
2021-11-10
借,其他貨幣資金50萬 貸,銀行存款50萬 借,其他貨幣資金3萬 貸,銀行存款3萬 借,其他貨幣資金9萬 貸,銀行存款9萬 借,原材料76000 應(yīng)交稅費(fèi)9880 銀行存款4120 貸,其他貨幣資金,總金額 借,原材料420000 應(yīng)交稅費(fèi)54600 貸,其他貨幣資金,總金額 借,銀行存款25400 貸,其他貨幣資金25400 借,管理費(fèi)用8480 貸,其他貨幣資金8480 借,其他貨幣資金56500 貸,銀行存款56500 借,其他貨幣資金8萬 貸,銀行存款8萬
2021-04-08
1借銀行存款35100 貸主營業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅5100
2021-11-11
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