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Q

你好,老師,請問附加稅是怎樣算的?月末增值稅需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?

2021-10-02 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-02 13:40

如果你單位是一般納稅人的話,按照繳納的增值稅乘以12%,如果月銷售額10萬以內(nèi),這個12%改成7%。

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齊紅老師 解答 2021-10-02 13:41

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶4803 追問 2021-10-02 13:45

你那個乘以12%是什么稅?教育費附加還是城建?

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齊紅老師 解答 2021-10-02 13:46

附加稅合計 城建稅7% 地方教育2% 教育附加3%

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-02 13:55

那計提的分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-02 13:57

借稅金及附加 貸應交稅費城建稅,地方教育教育附加。

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-02 14:03

我們科目沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的

我們科目沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的
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齊紅老師 解答 2021-10-02 14:07

你好 可以自己增加一個的

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快賬用戶4803 追問 2021-10-02 14:08

計提時貸方增值稅是未交增值稅還是轉(zhuǎn)出未交增值稅?

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-02 14:10

我可以不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用未交增值稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-02 14:20

你好,未交增值稅里面 可以。

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快賬用戶4803 追問 2021-10-02 14:24

老師,增值稅需要計提嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-02 14:41

需要的 他叫結(jié)轉(zhuǎn)的

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-03 09:38

老師,那這些進項什么時候記入已抵扣進項稅額?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-03 09:49

你好,你勾選了就做進項里面的。

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-03 09:52

是的,就是分錄不知道怎么做

頭像
快賬用戶4803 追問 2021-10-03 09:52

像之前那樣結(jié)轉(zhuǎn)的話,待抵扣那里是平了的

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-03 10:16

你好,借庫存商品應交稅費,待認證貸銀行存款,你勾選了之后借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證發(fā)票在沒有勾選的時候做到應交稅費,待認證這個明細里面不是待抵扣。

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如果你單位是一般納稅人的話,按照繳納的增值稅乘以12%,如果月銷售額10萬以內(nèi),這個12%改成7%。
2021-10-02
您好 請問您增值稅入賬的時候分錄怎么寫的
2020-09-29
借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-進 應交稅費-未交增值稅
2021-06-07
您好,四這樣的 借 應交稅費 未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-21
一般納稅人的是的 一般先結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)稅款,計提其他的稅款,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024-02-07
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