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老師,8月份員工報銷一張招待費發(fā)票,已經(jīng)付款給員工了,10月份員工要回發(fā)票怎么處理呢?

2021-10-01 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-01 16:28

不能給他,要么他退款

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快賬用戶3206 追問 2021-10-01 16:29

他愿意退款的,賬務上怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:30

做負數(shù)分錄沖銷那筆業(yè)務

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快賬用戶3206 追問 2021-10-01 16:34

那8月份的賬上直接少了一張發(fā)票,怎么處理呢?要這個說明在10月份幾號憑證沖銷嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:35

嗯嗯,就是那么辦。便于別人能看懂

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不能給他,要么他退款
2021-10-01
同學,你好 報銷的錢給員工了嗎?
2021-10-01
這個順豐發(fā)票是哪個環(huán)節(jié)發(fā)生的?銷售商品是嗎?
2023-04-04
你好!你7月是怎么做的分錄、
2023-08-11
7?月費用報銷但發(fā)票不夠時: 可先暫估入賬: 借:相關費用科目(暫估金額) 貸:其他應付款?——?員工暫估款 8?月初付款給員工: 借:其他應付款?——?員工暫估款 貸:銀行存款 收到?8?月及以后日期的電子發(fā)票時: 先沖銷暫估: 借:相關費用科目(暫估金額)(紅字) 貸:其他應付款?——?員工暫估款(紅字) 再按發(fā)票金額入賬: 借:相關費用科目(發(fā)票金額) 貸:其他應付款?——?員工報銷款
2024-09-06
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