你好,如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有提供,那么這個稅率還算是正常的。
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點(diǎn),掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點(diǎn)。另外我們開給她們的勞務(wù)專票是3個點(diǎn),現(xiàn)在掛靠方說我們還要補(bǔ)6個點(diǎn)的稅,這種合理嗎
老師您好,請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質(zhì)沒有我們掛靠別的有資質(zhì)的公司給甲方開9個點(diǎn)的票 ,然后掛靠方給我們簽勞務(wù)合同我們給掛靠方開3個點(diǎn)的勞務(wù)票,最后我們又給一些個體戶個人或者勞務(wù)公司簽勞務(wù)同轉(zhuǎn)包出去,請問這樣可以嗎。
我們是建筑企業(yè)。一般納稅人。然后沒有資質(zhì)掛靠了一個有資質(zhì)的建筑公司在搞裝修,供應(yīng)商開給我們公司材料發(fā)票,我們到時候可以開給掛靠公司材料費(fèi)發(fā)票嘛。相當(dāng)于買進(jìn)賣出。這樣合理嗎
老師您好,咨詢您一下我們公司有做一個智能化工程,但是我們公司沒有資質(zhì)所以掛靠別的公司投標(biāo)做,現(xiàn)在第一筆進(jìn)度款要進(jìn)來了,掛靠單位要我們開百分之30增值稅勞務(wù)專票。那我們公司跟掛靠單位簽的這合同可以拿去稅務(wù)備案開票,可以開專用發(fā)票嗎?
麻煩問下老師,我們老板有兩家公司,一家建筑公司有總包資質(zhì),另一家勞務(wù)公司沒有,別人掛靠我們建筑公司簽了合同,但是款是打到勞務(wù)公司,發(fā)票也是勞務(wù)公司開具,這樣報稅就成了問題,如果是報稅在勞務(wù)公司報,有沒有問題?
這個經(jīng)營范圍,開發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問一下財(cái)務(wù)報表中的毛利潤怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營業(yè)務(wù)成本 在做年報時 系統(tǒng)自動帶入60000 要不要更改
想問您一下,公司的電商平臺的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個公司自己的對公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個體戶,定率征收,按季報稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫T型帳嗎
個體工商戶和個人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
微信掃碼加老師開通會員
不過最終還是要雙方協(xié)商比較好,也沒有絕對的標(biāo)準(zhǔn)。
那如果以后期間我們提供了進(jìn)項(xiàng)稅,掛靠的公司是不是應(yīng)該按9%的增值稅返給我們稅款呀
你好,從合理程度來說,是應(yīng)該退還給你的。
老師,我還想咨詢一下,這個12.3%的稅款都包括哪些,我沒懂這里面都交了什么稅款
只要包括增值稅、附加稅、印花稅和企業(yè)所得稅,問對方具體計(jì)算方法更加妥當(dāng)。
老師具體有哪些計(jì)算方法呀
防洪的稅需要交嗎
你好,增值稅9%,城建稅5%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,企業(yè)所得稅要按照利潤的5%-25%之間。所以具體還得問對方怎么計(jì)算的
按照這個比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于12.3%,為啥收12.3的稅點(diǎn)呢
你好,附加稅是按照增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)的,這個稅率不是直接相加的。
是不是對方扣除了9%的增值稅,
所以這個你要和對方去溝通,在某種程度上說我們是在猜謎。
我已經(jīng)把稅率都告訴你啦,那么對方收的稅點(diǎn)是不是合理,就基本能夠做出判斷了。
嗯嗯,謝謝老師。我沒搞明白為啥12.3%的稅率交稅
具體的構(gòu)成,他們是按照多少點(diǎn)計(jì)算,就要讓對方告訴我們。