只有跟客戶協(xié)商了,注銷重開。如果客戶不配合就麻煩了
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,您好,有個(gè)問題想問下您,就是比如說我舉個(gè)例子,我是銷售方(一般納稅人),我銷售初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品開具了增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額是90000,想問下為什么稅額也就是我向稅務(wù)機(jī)關(guān)交的錢不是90000*3%,聽上實(shí)操課老師解題時(shí),稅額仍然等于90000*9%,為什么還是9的稅率呢,我開的是普票呀,普票不應(yīng)該就是按照征收率來(lái)嗎
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無(wú)法支付欠款,當(dāng)時(shí)給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在我們收回貨物,公司按照買回出來(lái)。讓客戶再開具發(fā)票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區(qū)別?
老師您好,請(qǐng)問一下公司之前付過一筆20w的推廣費(fèi),對(duì)方發(fā)票也已開具,但最終因?yàn)橥茝V效果不佳故結(jié)束合作,對(duì)方想往私戶轉(zhuǎn)剩余款,那請(qǐng)問這個(gè)動(dòng)作對(duì)他們是有什么好處呢?常理來(lái)說不應(yīng)該直接原路退回我們打款的對(duì)公賬戶嗎,發(fā)票已全額開具了的話
有個(gè)問題想咨詢您一下,機(jī)動(dòng)車發(fā)票金額開錯(cuò)了(多開了14000),客戶已經(jīng)納稅掛牌了,作為銷貨方有什么比較好的處理方法呢?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問: 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
客戶已經(jīng)掛牌了,注冊(cè)登記聯(lián)和報(bào)稅聯(lián)都沒法拿回來(lái)了,有什么影響嗎? 多繳納的購(gòu)置稅客戶怎么申請(qǐng)退稅呢?
只有去稅務(wù)大廳問問看是否可行了。死馬當(dāng)活馬醫(yī)唄